稍等我看一下再回復你。
請問 我之前都沒有入財務軟件做賬 然后7月開始做的,我把銀行卡期初的余額填到了賬套,我還把期初庫存數填進去了(這批貨已結清)但是這樣導致我的資產負債表不平衡了 然后這個月我做的其他正常經營分錄都是平的 這種情況我該怎么處理?
老師 您好 請問我從別的系統里挪出來的賬,我來做,然后主營業務收入那塊不都是零嗎?到利潤表里頭,本期發生額和本年累計就一樣了。但其實賬是我7月份拿過來的,應該是人家本年累計已經有1-6月份的了,但主營業務收入又都轉到本年利潤里結余是平的,這個問題我該怎么處理?
老師您好,公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬,7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計報告,里面有資產負債表,利潤表,現金流量表,所有者權益變動表。沒有科目余額表,對方不提供。 現在我在重新建賬,根據資產負債表和銀行對賬單,錄入了資產類、負債類、所有者權益科目的期初余額;“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”,“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?,F在試算平衡了,生成的資產負債表也能和審計報告對上。 我的疑問是,利潤表里的主營業務收入、成本、稅金及附加、管理費用、營業外收入數字,我應該入到哪里呢?需要錄入嗎?
老師我想問一下,我是直接把前任會計的賬套導過來了,準備繼續做賬的時候結不了賬,系統提示我說資產負債表不平,然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產負債表不平開始的,然后我就發現20年12月的分錄重復結轉了,原分錄是借:本年利潤1474;貸:管理費用1474 ,然后她自己可能也是發現這個結轉錯了,然后21年1月期末結轉本來附在原始憑證后面的發票金額是6149的,然后她結轉分錄的時候就借:本年利潤4675 貸:管理費用福利費4675,我這樣做對不對,還有我接下去要怎么辦
老師我想問下,我半路接賬過來的,從今年4月開始做賬,我按之前的期末余額和本年累計已經錄入初始余額了,現在。資產負債表的數據已經平了,但是利潤表的利潤總額少200元,我看了應該是工會經費的200導致的吧,這樣怎么處理
老師,審計年報,給我們的初稿固定資產里的折舊費用期末數據跟我給他提供的資產負債表不一樣???這是啥情況?
請問:50歲,私人企業主辦會計,中級會計考過了,現在往哪方面發展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個法人,那請問可以用同一個地址嗎?一家是市區的,一家是園區的,是同一個法人
老師,請問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點,正常情況下我們是需要開發票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發票給廠家,那這筆返點就需要進項稅額轉出?
個人經營所得,要是0收入,有交社保的,申報可以直接零申報不填收入和費用嗎
請教一下,非常感謝!2021年12月1日的當月不是也應該計提折舊嗎?(固定資產停用當月也應該計提折舊)為什么題目里面不計提折舊
從報關單到電子稅務局退稅的流程?報關單可以在電子稅務局退稅的前提是必須已收匯嗎?
雙抬頭報關單要在稅務數字賬戶進行報關單的采集,這里的雙抬頭報關單是什么意思,我們是外貿企業
老師,匯算清繳時候,固定資產累計折舊數在哪里取的
那咱當時的期初是不是按照原有的余額表錄入的?
就是我的資產負債表的數和對方的一致,但是我錄入完了以后,系統生成的利潤表和我資產負債表差異這200塊,然后我看了憑證,他的工會經費分錄也是有錯,我不知道這有沒有影響,我系統生成的初始余額的報表
現在先確認一下咱期初數據錄入的對不對?
初始余額我錄入的數據按他的來的,然后我的和他的資產負債表都對啊
我接下來的賬錄入了我調整錯誤的憑證,應該利潤表就可以平了吧
那您看一下您后面錄入的分錄對不對,然后期末有沒有結轉損益后才出報表?
我的管理費用多200.和資產負債表不等,4月調整后費用更多了
你好? 要找到差異的原因 余額表平嗎??