你好!是的,是要申報的
老師您好,建筑勞務公司,一般納稅人,新辦公室購買辦公用桌椅,文件柜一批,還有裝修,合計金額12萬多的樣子。現(xiàn)在弄好了要付款了,對方開具了發(fā)票,但是沒有簽訂合同,對方只給我們發(fā)了一個報價單,我們根據(jù)報價單驗收。做賬的話是不是還必須和對方簽訂一個合同呢?
你好老師,幫對方代發(fā)工資分錄怎么做,具體情況如下,我公司跟對方簽了一個物流裝卸合同,對方給我付款我開裝卸費發(fā)票給對方,但是有這樣一個情況,我們開的裝卸費1萬元,對方會付5萬元過來,剩余的4萬是幫他們代發(fā)裝卸工工資。這個分錄怎么做,合法嗎。
老師,我公司裝修款320萬已付完,原來簽合同的時候 老板跟對方講好是一個點的稅,現(xiàn)在老板又重新跟對方談了要對方開增值稅專用發(fā)票給我們,對方也答應了,但對方說只有3個點的專票,我問了對方,他們說他們是一般納稅人的,我就想問問老師,裝修工程只有三個點的專票對嗎? 這種情況下對方真的是一般納稅人嗎 ?
老師,我們找了一個小的裝修公司,對我們公司進行裝修,因為比較熟,雙方?jīng)]有簽訂合同,對方直接開工了,完工后我們付錢對方開具發(fā)票,一起7萬多塊錢,這個情況我們需要申報印花稅嗎?
老師,我們公司裝修商鋪后出租,裝修過程中去地磚的活包給了某小包工頭,合同約定為清包工,價款就一萬三。現(xiàn)在合同簽訂了,錢也付給包工頭了。但是對方?jīng)]有發(fā)票給到公司。請問公司有什么風險?
老師,那賬載金額15萬,發(fā)放金額152833元,稅收金額152833元,調減2833元,對嗎?
老師,發(fā)放的金額截止現(xiàn)在是152833元,25年1月份補計提工資也發(fā)了,發(fā)放金額不用考慮2833元嗎?
請問房產(chǎn)證的計稅方式是什么?房產(chǎn)證計稅的基數(shù)是什么?包括什么?不包括什么?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利需要繳納增值稅嗎?
老師,25年補計提24年12月工資的會計分錄,借:管理費用,因我公司執(zhí)行小企業(yè)會計準則,24年計提工資15萬,目前工資已全部發(fā)放,5月份所得稅年度匯算賬載金額,發(fā)放金額,稅收金額各填多少,有調整嗎?
補繳以前年度所得稅是不是調整當年報表就行了,其他年度不用動。 補繳的所得稅可以稅前扣除吧,滯納金不能扣除
工程驗收單必須要有雙方蓋章才能生效嗎?
怎么注冊個體戶? 個體戶有什么風險
做融資的話,有沒有很鍛煉財務能力?
老師,賬載金額不應該是24年1-12月份計提工資的金額嗎?為什么要加25年1月份補計提的2833元,截止目前已發(fā)放工資152833元。
那都已經(jīng)完工了,還需要補簽合同嗎?
你好!是的,最好是補簽了
老板覺得沒有必要,可以不補嗎
你好!也行。等稅務局查到再補也可以