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一般納稅人,進項已抵扣分錄怎么寫

2023-08-23 16:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-08-23 16:21

進項已抵扣是以應交稅費-增值稅-進項稅科目體現

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快賬用戶1920 追問 2023-08-23 16:35

借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-23 16:40

月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅

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快賬用戶1920 追問 2023-08-23 17:30

好的,大于0,借貸方金額填寫留抵的金額嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-23 17:32

大于0就是應交的增值稅

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快賬用戶1920 追問 2023-08-24 16:16

謝謝老師,商貿公司采購時提前收到的進項發票,還需要用 待認證進項稅額,待抵扣進項稅額,這兩個中間科目記賬嗎?直接用進項稅額,可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-24 16:18

沒勾選,只做待認證進項稅額這個分錄

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進項已抵扣是以應交稅費-增值稅-進項稅科目體現
2023-08-23
同學您好,做多少就抵多少的,如 借:庫存商品等 應交稅費- 待認證增值稅進項 貸:應付賬款 借:應交稅費- 應交增值稅進項稅,貸:應交稅費- 待認證增值稅進項
2023-12-06
你好,銷售時借應收賬款 貸主營業務收入 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2021-04-10
你好 進項稅額的分錄是 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 如果是銷項稅額大于進項稅額,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅
2021-05-16
借應交稅費用交增值稅銷項500 貸應交稅費應交增值稅進項轉出300 應交稅費,應交增值稅進項200 借應交稅,非應交增值稅轉出,未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅300 借應交稅費未交增值稅300貸銀行存款。
2023-12-13
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