進項已抵扣是以應交稅費-增值稅-進項稅科目體現
一般納稅人第一次購買金稅盤,分錄怎么寫?可以抵扣進項稅額?
一般納稅人,進項已抵扣分錄怎么寫
老師,一般納稅人抵扣進項分錄怎么寫
一般納稅人,銷項稅500元,進項稅已認證已抵扣200元,未認證未抵扣進項稅額100元,繳納增值稅300元,分錄怎么做
一般納稅人,有抵扣進項稅額,進項和銷項,怎么做轉出,1月份已繳納稅金。分錄要怎么做
財管今天為啥選不了倍速 老師
登錄個人所得稅APP,點擊底部菜單欄的“辦&查”選項; 其次,點擊“發票管理”下的“我的票夾”功能; 然后,進入“我的票夾”后,系統會自動顯示“我購買的”和“我銷售的”兩種歸類方式,自然人的鐵路客票和航空客票將顯示在“我購買的”類目中。 最后,納稅人可以在“我的票夾”內獲取電子客票! 老師,我是通過攜程訂的機票,攜程給我開的經紀代理服務*代訂機票普通發票,昨天有位老師告訴我獲取機票方式如上,可是我進入個稅按照步驟操作,沒有找到機票,老師知道這是為什么嗎?
公司社保開戶的時候必須要填一個人的信息嗎
申報工商年報時候,社保信息那塊人數寫的0但是天眼查上出來是社保信息暫無,不是應該顯示人數是0嗎
老師,請問公司采購京東卡后怎樣做賬,員工領用怎樣做賬,麻煩給個分錄,謝謝
小規模公司開1稅點專票10萬,所有費用由我們公司成都,這個費用是怎么算?我們也給他開10萬普票。
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 是這樣嗎
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
好的,大于0,借貸方金額填寫留抵的金額嗎
大于0就是應交的增值稅
謝謝老師,商貿公司采購時提前收到的進項發票,還需要用 待認證進項稅額,待抵扣進項稅額,這兩個中間科目記賬嗎?直接用進項稅額,可以嗎
沒勾選,只做待認證進項稅額這個分錄