你好 借;應(yīng)交稅費(fèi)—土地增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加 貸:銀行存款
房產(chǎn)企業(yè)11月在不動(dòng)產(chǎn)所在地預(yù)交了稅款怎么做分錄?簡(jiǎn)易計(jì)稅,12月開(kāi)了增值稅票,如何做分錄?要具體的分錄,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)一下房地產(chǎn)企業(yè)土增清算調(diào)增的部分收入,怎么做會(huì)計(jì)分錄,調(diào)增部分交的增值稅,附加稅,所得稅(核定征收的),印花稅怎么做會(huì)計(jì)分錄謝謝
老師 請(qǐng)問(wèn)下 工地當(dāng)?shù)仡A(yù)繳的各種稅款如何做會(huì)計(jì)分錄?當(dāng)?shù)仡A(yù)繳的教育費(fèi)附加、城市維護(hù)建設(shè)稅、增值稅、印花稅、個(gè)人所得稅、地方教育附加、企業(yè)所得稅 預(yù)繳和抵消時(shí)如何做會(huì)計(jì)分錄?
請(qǐng)問(wèn),房開(kāi)企業(yè),收到的土地增值稅退稅1000萬(wàn)元,抵欠應(yīng)交末交增值稅800萬(wàn)元,抵欠應(yīng)交未交附加稅200萬(wàn)元(款項(xiàng)無(wú)走銀行,只有稅局的一份通知),請(qǐng)問(wèn)具體的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?謝謝(之前年度已交的土增稅已抵減成本,減少企業(yè)所得稅)
請(qǐng)問(wèn),房開(kāi)企業(yè),月度預(yù)征的土地增值稅及附加費(fèi),會(huì)計(jì)分錄(含末級(jí))如何?謝謝
老師稅控盤減免的分錄如何做 管理費(fèi)用到減免
年中接賬如何錄入科目余額,未分配利潤(rùn)借方
規(guī)上企業(yè)是什么意思啊?
老師下午好!我公司采購(gòu)了一批辦公電腦,單臺(tái)價(jià)格2000多,合計(jì)總價(jià)不到到2W,可以直接入當(dāng)期費(fèi)用嗎
我的材料錢是170賣7元一個(gè)成本怎么算
香煙不是出售的,只能做招待費(fèi)嗎
你好老師,業(yè)務(wù)員幫公司銷售產(chǎn)品,他賣給客戶,公司按折扣收業(yè)務(wù)的錢,客戶欠業(yè)務(wù)的錢,這些要怎么做分錄啊
2023年12月10號(hào)開(kāi)具了兩張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,銷售蘆葦包然后2023年12月18號(hào)個(gè)體工商戶注銷,后發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)具單價(jià)錯(cuò)誤后恢復(fù)服務(wù)登記,2023年12月28號(hào)對(duì)開(kāi)錯(cuò)的兩張發(fā)票,開(kāi)具了紅字發(fā)票,然后2024年1月份開(kāi)具了正確單價(jià)的兩張藍(lán)字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這兩張藍(lán)字發(fā)票在個(gè)人所得稅上應(yīng)計(jì)入哪個(gè)稅款所屬期,或者說(shuō)應(yīng)該具體如何處理?(這個(gè)個(gè)體工商戶23年為定期定額征收,24年為查賬征收)
老師,同一個(gè)商品,售賣單價(jià)不同,我怎么算平均單價(jià)
請(qǐng)問(wèn)一件代發(fā)商品何時(shí)確認(rèn)收入繳納增值稅
土地增值稅下需增加末級(jí)科目“預(yù)征土地增值稅”嗎?
你好,不需要這樣設(shè)置的?
我們目前如下處理賬務(wù),正確嗎? 月中繳稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地增值稅 貸:銀行存款 月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地增值稅
你好,是的,是這樣處理的?
另外,如何預(yù)征增值稅時(shí),需設(shè)置末級(jí)(即三級(jí))會(huì)計(jì)科目“應(yīng)交預(yù)征增值稅”嗎?
如果,不是“如何”
你好,預(yù)征增值稅時(shí),是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
好的,謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。