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請問,房開企業,收到的土地增值稅退稅1000萬元,抵欠應交末交增值稅800萬元,抵欠應交未交附加稅200萬元(款項無走銀行,只有稅局的一份通知),請問具體的會計分錄是怎樣的?謝謝(之前年度已交的土增稅已抵減成本,減少企業所得稅)

2023-07-02 11:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-02 11:47

你好,學員 借應交稅費未交增值稅800 貸應交稅費 應交附加稅 貸其他收益

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快賬用戶5197 追問 2023-07-02 12:05

之前年度繳交的土地增值稅,當時已做分錄:借 :營業稅金及附加 1000 貸 :應交稅費--應交土地增值稅 1000 ,這筆分錄對企業所得稅有影響,現在需更正還是做其他分錄的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-02 12:05

不需要更正的,學員

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你好,學員 借應交稅費未交增值稅800 貸應交稅費 應交附加稅 貸其他收益
2023-07-02
你好;? ?你這個是跨年退款回來是嗎 ?? ?借:銀行存款 1000 貸:應交稅費-土地增值稅 750 貸:應交稅費-企業所得稅 250 借:應交稅費-土地增值稅 750 貸:以前年度損益調整 750 借:以前年度損益調整 750 貸:利潤分配-未分配利潤 750? 對的??
2023-06-07
你還有進項稅額對應進項稅額轉出這個對應這個相互抵減了,2你需要結合進項稅額這個一起看
2021-03-03
你好,同學 1借,原材料70 應交稅費~增值稅進項9.1 貸,應付票據79.1
2022-05-18
您好!老師正在看題目
2023-04-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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