重復開了負數發票的嗎
老師您好!我在2月份做了一筆借:庫存商品1000貸:庫存現金1000,實際上是2月已開發票,3月1日付款,并且是用對公支付的,3月份應怎么做賬務處理?
老師,你好,我們2月付了材料款,3月份才也收到貨了,但截至到現在對方未開票,已經跨月了,如何做賬?我支付是做賬:借:預付賬款 貸:銀行賬款 ,現在收到貨了怎么做賬?
問一個實操問題,就是我有一個供應商,當時做的原材料,暫估入帳,3月收到收據已經付了款,k3也已經結賬了。6月叫他退款,重開增值稅發票,現在我如何調賬才好
有一筆品質扣款單于3月已對賬并開票,4月重復對賬開票了,現應如何處理呢。
有一筆品質扣款單于3月已對賬并開票,4月重復對賬開票了,款也已經付了?,F才發現,應如何處理更好。
供應商已經開具發票,但是公司尚未入賬,請問可以抵扣進項嗎?
稅務稽查后補繳了以前年度的增值稅和企業所得稅怎么做賬?
老師,個體戶營業執照網上怎么辦理,謝謝
老師,挖機租賃公司有很多買油的庫存,但是增值稅已被提前抵扣,這種情況怎么消化庫存呢,已經沒有可以抵扣的增值稅了
基本零基礎備考中級會計師三門,四個多月時間夠么?一天學習8小時?
我們是貨運公司,有一批貨從南沙出口胡志明海運會里的文件費,碼頭費報關費等能打包一起開零稅率嗎?
南沙出口到胡志明,海運費里面的文件費,碼頭費報關費等這些費用能打包一起開零稅率嗎?
基本零基礎,還有4個多月就要考中級三門了,來得及么?
企業已實繳,現在想變更法人和股東,是不是要交個稅,看財務報表的未分配利潤嗎
老師好,請問這道題A選項會計分錄怎么做?為什么應當計入所有者權益?
不是。是開的折扣。
你好,折扣的發票不是開的負數啊,那是怎么操作的?正數折扣?
應該就是你說的意思。就是這3000塊是客戶開的扣款單,然后按折扣扣減開票了,但是這筆實際是3月已經扣減開票了,然后4月又重復對賬按照折扣開票了,也付款了。
你們之后還有業務嗎?之后還有業務的折扣,你就少開這些。
只能這樣操作?因為確實這個情況不一定會發生。有沒有其他操作方法。比如紅沖那張發票重開?
你當時折扣的那張發票是單獨開的負數還是一張一正一負數開的?
如果是負數的話,這個不好操作,如果一正一負數的話,你可以紅沖重新開。