借庫存現(xiàn)金,貸銀行存款。
老師,我采購了一批貨物,支付了貨款 ,沒有收到發(fā)票,我做的分錄, 借:庫存商品。貸,應(yīng)付賬款, 借應(yīng)付賬,貸銀行貸款 這是1月份的賬,我現(xiàn)在在2月份收到采購的發(fā)票,怎么學(xué)分錄啊
一般納稅人7月份開的票 7月份貨款已經(jīng)完成 商品已經(jīng)入庫 但是抵扣認(rèn)證的時(shí)候 是9月份報(bào)8月份的帳的時(shí)候 才確認(rèn)抵扣的 你看下我的賬務(wù)處理對(duì)不對(duì) 7月份做賬的時(shí)候 先暫估入庫 借庫存 貸應(yīng)付 借應(yīng)付 貸銀行存款 那8月份抵扣的月份帳怎么做的 是借庫存 進(jìn)項(xiàng)稅 貸現(xiàn)金嗎
老師我8月份進(jìn)了一批貨用現(xiàn)金支付的,發(fā)票是十二月份開回來的,那八月份那個(gè)賬務(wù)處理我寫了借 庫存商品 貸 庫存現(xiàn)金這筆分錄的后面直接付十二月份開回來這個(gè)發(fā)票可以嗎
老師您好!我在2月份做了一筆借:庫存商品1000貸:庫存現(xiàn)金1000,實(shí)際上是2月已開發(fā)票,3月1日付款,并且是用對(duì)公支付的,3月份應(yīng)怎么做賬務(wù)處理?
老師您好!8月份進(jìn)貨付款給客戶還沒開發(fā)票當(dāng)時(shí)做借:預(yù)付賬款1000貸:銀行存款1000,9月份也付款了還沒開發(fā)票借:預(yù)付賬款2000貸:銀行存款2000,到10月份開了3500發(fā)票過來,并把500元用對(duì)公轉(zhuǎn)過去了,應(yīng)怎么做賬務(wù)處理?
老師 截止到3.26 銀行卡賬戶余額116153.48 截止到4.15銀行卡賬戶余額 94505.12 。 3.27-4.15銀行賬戶增加額-21648.35。這部分錢需要在3.26-4.15掙的錢(毛利潤)里面減去還是記為零 因?yàn)榧热怀蔀樨?fù)數(shù) 就是把這段時(shí)間的錢花了 還用了之前賬戶余額的錢 不知怎么才是正確的呢老師
老師,我們是一般納稅人,給個(gè)體工商戶開發(fā)票,只錄名頭和統(tǒng)一社會(huì)信用代碼就行吧
我們是24年成為高新企業(yè)了,這樣的話,做24年的匯算清繳時(shí)就涉及到了研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除,研發(fā)費(fèi)用金額挺大的,但是又不想退稅,那這樣就需要調(diào)增,這個(gè)調(diào)增一般填在哪一欄比較合適啊?大概幾十萬 因?yàn)橄裾写M(fèi)這一類的扣除項(xiàng)已經(jīng)調(diào)增了還剩幾十萬
公司經(jīng)營資金不足向員工個(gè)人借款周轉(zhuǎn),其他應(yīng)付款借款長期掛賬,金額較大是不是風(fēng)險(xiǎn)很大?
AB公司實(shí)際控股人是同一個(gè)人,只是A的法人不是實(shí)際控股人。A公司名下有3輛車,今年B公司給A公司的3輛車買了保險(xiǎn),保險(xiǎn)費(fèi)是B公司出的,收到的發(fā)票也是B公司,諾簽租車協(xié)議,A公司又提供不了發(fā)票,請(qǐng)問怎么處理?
請(qǐng)問一下老師,我朋友一個(gè)公司現(xiàn)在要報(bào)稅。但是想走一下流水。怎么走啊請(qǐng)問一下
注冊(cè)資金已經(jīng)全部實(shí)繳,現(xiàn)在公司虧損,收回的貨款怎么提出呢
從別人那里交接過來的賬本,發(fā)現(xiàn)所有的憑證都沒有附上銀行回單,只有一個(gè)總的賬單,這個(gè)有影響嗎
我們是24年成為高新企業(yè)了,這樣的話,做24年的匯算清繳時(shí)就涉及到了研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除,研發(fā)費(fèi)用金額挺大的,但是又不想退稅,那這樣就需要調(diào)增,這個(gè)調(diào)增一般填在哪一欄比較合適啊?大概幾十萬
老師,電動(dòng)車己申請(qǐng)國補(bǔ),本月已銷售18萬票據(jù),目前還差12萬 進(jìn)貨款打款開票,咋補(bǔ)
郭老師您2月份的原始憑證是發(fā)票,3月份原始憑證是對(duì)公轉(zhuǎn)賬單是嗎?
可以的,可以這么做的。