你好,學員,如果已經在大廳更改了,不需要更正財務報表了
老師我10月的企業所得稅和財務報表都報錯了。我是不是需要去大廳更正申報呢?另外我們公司是19年7月稅務登記的,一直到20年的8月份才開始做賬。這樣19年的匯算清繳我需要去大廳更正嗎?
老師,補申報去年的收入,賬上記在了23年通過以前年度損益,現在需要去大廳更正22年的增值稅申報表和年度所得稅申報表外,還有其他報表要更正嗎?
老師,補申報去年的收入,賬上記在了23年通過以前年度損益,現在需要去大廳更正22年的增值稅申報表和年度所得稅申報表外,還有其他報表要更正嗎?22年的財務報表需不需要更正
老師,稅局檢查補做去年的收入,稅費已到大廳繳納,大廳人員已更改去年的增值稅申報表、企業所得稅年報,這就不需要更正財務報表?
老師,稅局檢查補做去年的收入,稅費已到大廳繳納,大廳人員已更改去年的增值稅申報表、企業所得稅年報,這就不需要更正財務報表?
老師,如果我們這邊的舊設備賣給其他公司的話,對方要我們開票的話我們這邊怎么弄
老師分公司股東占比在哪可以查
請問所得稅申報帶出的平均值是取:季末加季初數除以2嗎?請問這個算法的用意是什么?
老師,我是購買方,銷方開了紅票,我是不是得進項稅額轉出啊?
關聯報表-境內外關聯和非關聯有形資產所有權受讓合計這個金額是庫存商品+固定資產購進額嗎
老師項目上的工人體檢費應進什么科目?
老師,2021年12月份出口一臺不開票可退稅設備,收人民幣69823.99元,憑證做成了預收賬款(賬上一直顯示余額69823.99元),2022年5月電子稅務局申報了出口金額69823.99元,請問現在賬要怎么調整?
這個經營范圍,可以開什么發票,一般項目:企業管理:企業管理咨詢;網絡技術服務大數據服務;軟件開發;人工智能公共服務平臺技術咨詢服務:會議及展覽服務:社會經濟咨詢服務:信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、術轉讓、技術推廣。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
關聯報表-境內外關聯和非關聯有形資產所有權出讓合計這個是銷售商品收入嗎,含勞務收入嗎?
24年4月份的一筆收入做了其他貨幣資金,本來是應收賬款公司的,現在這個公司余額對不上,我是不是可以在4月份直接把那筆錯的紅沖做應收賬款公司啊?
不用改?那增值稅和企業所得稅的收入與財務報表的收入就不一致,那沒有影響?
你好,學員,大廳沒有更改財務報表嗎 如果沒有的話,要更改的
意思得改了吧?
是的,學員,要改的,這個