您好,這個是入管理費用的業(yè)務(wù)招待費的了
你好郝老師,我們是電力工程公司。有兩個項目我們掛靠別人的資質(zhì)接的項目。甲方和被掛靠方乙方簽工程總承包合同。甲方要求乙方供材料給甲方開60%的材料票,40%的建筑服務(wù)票。但是被掛靠乙方只收取我們2個點的管理費。其他的他們什么也不管。我們現(xiàn)在是已借款名義先把錢轉(zhuǎn)給乙方,讓乙方在給我們的材料方打款,材料方把票開給乙方。等甲方讓乙方開票,乙方收到甲方工程款時乙方在把我前期已借款名義的錢轉(zhuǎn)給我們。我們在核算下材料方總計開給乙方多少進項,乙方開給甲方多少銷項,算出差多少票我們在把差的票開建筑服務(wù)給乙方補齊。等甲方給乙方回款的時候,乙方就扣除2個點管理費把剩余款轉(zhuǎn)給我們。我想問一下老師,我們這樣操作合不合理?我們算分包方嗎?
我們是甲方,委外給乙方來做一個項目,除了服務(wù)費、乙方人員的差旅費也是我們承擔。乙方提供了差旅的餐費、住宿發(fā)票給我們,發(fā)票抬頭是我們公司。請問這些發(fā)票,我們是該入什么會計科目?
請問老師,我們外地有項目,項目上給我們你好老師,請問,我們是一般納稅人建筑公司做的業(yè)務(wù)是建筑服務(wù),甲方給我們支付的勞務(wù)費,我們幫乙方代發(fā)工資,并收取管理費,我們是3%屬于簡易征收,我們異地有預(yù)繳增值稅,,請問收到這個項目的甲方款是主營業(yè)務(wù)收入,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,發(fā)放勞務(wù)費或者給乙方直接支付勞務(wù)費跟預(yù)繳增值稅的會計分錄是什么?還有本地的項目,收入跟異地是一樣,那代乙方發(fā)放勞務(wù)費與給乙方轉(zhuǎn)勞務(wù)費的,代發(fā)勞務(wù)費時其中有幾筆退款,這個會計分錄怎么做?
請問老師,我們外地有項目,項目上給我們你好老師,請問,我們是一般納稅人建筑公司做的業(yè)務(wù)是建筑服務(wù),甲方給我們支付的勞務(wù)費,我們幫乙方代發(fā)工資,并收取管理費,我們是3%屬于簡易征收,我們異地有預(yù)繳增值稅,,請問收到這個項目的甲方款是主營業(yè)務(wù)收入,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,發(fā)放勞務(wù)費或者給乙方直接支付勞務(wù)費跟預(yù)繳增值稅的會計分錄是什么?還有本地的項目,收入跟異地是一樣,那代乙方發(fā)放勞務(wù)費與給乙方轉(zhuǎn)勞務(wù)費的,代發(fā)勞務(wù)費時其中有幾筆退款,這個會計分錄怎么做?
老師,乙方員工在我們單位上班(我們是做餐飲的,乙方是供應(yīng)商提供原材料和人力服務(wù)),工資是由乙方先發(fā)給員工, 然后我司再把工資轉(zhuǎn)給乙方公司,發(fā)票怎么開?是開勞務(wù)費嗎?如果是開勞務(wù)費需要申報什么不?
客戶已付款,貨物暫未發(fā),但當月能發(fā)完,可以提前把發(fā)票先開了嗎?
轉(zhuǎn)租農(nóng)業(yè)土地,可以做無票收入嗎,有些什么稅,稅率是多少
對公轉(zhuǎn)了一筆款給私人名義是還款但是之前這個私人又沒有轉(zhuǎn)錢過來,我應(yīng)該怎么做賬啊
應(yīng)收賬款對方科目可以是哪些
老師一般納稅人可以給小規(guī)模開普票嗎
老師,這個經(jīng)營范圍可以開勞務(wù)費發(fā)票嗎
注銷公司需要做清賬嗎
老師舉個例子,1-20開出去的發(fā)票都是小規(guī)模一個點的,現(xiàn)在20-30開出去的發(fā)票是我提交了本月生效一般納稅人的,是不是需要1-20開的發(fā)票紅沖重新開嗎
老師您好,確認一下,2014年開的公司,哪年完成實繳?
3月底發(fā)工資,4月申報個稅,3月底發(fā)的工資扣的個稅是4月申報的嗎,怎么知道扣多少還沒申報,
這合理嗎,業(yè)務(wù)招待費不能全部扣除的呀。這是審核老師的差旅費,也是我們這個項目發(fā)生的實實在在的成本。
是不能全部扣除的,但是需要這樣做的