您好,不用紅沖,我們開票沒有錯(cuò)的,4月需分別按小規(guī)模(1-20日)和一般納稅人(20-30日)的銷售額及稅率填報(bào)增值稅申報(bào)表。
老師,您好,我們21年1-2月份一共開具了20萬的普通發(fā)票,同時(shí)開了一張95000元的紅沖發(fā)票(紅沖20年10月份的發(fā)票),請(qǐng)問在小規(guī)模納稅人季度收入不超過30萬元的規(guī)定下,我們是還能開具10萬以為的普通發(fā)票嗎?這個(gè)紅沖發(fā)票到底是算21年,還是20年呢?
我去年12月份是小規(guī)模納稅人,開了1%的票,但是現(xiàn)在我升成一般納稅人了,現(xiàn)在對(duì)方要我們開專票,這個(gè)能紅沖1%的發(fā)票嗎?
補(bǔ)助款我們開了增值稅普通發(fā)票出去,稅率不征稅的開了30萬,這個(gè)季度還開了,20萬稅率一個(gè)點(diǎn)普通發(fā)票,這樣超過45萬了,是不是開1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票也要交增值稅呢,我們是小規(guī)模納稅人
老師。您好。 20年時(shí),我們是小規(guī)模。23年1月轉(zhuǎn)一般人了。 然后我在23年1月時(shí),把小規(guī)模期間收到的專票全部做不抵扣勾選了。 現(xiàn)在一個(gè)供應(yīng)商要付款,且發(fā)票是20年開的。我沒有這張發(fā)票。現(xiàn)在供應(yīng)商想用發(fā)票的復(fù)印件給我。可以嗎。 還是讓他紅沖,重開呢
老師 年底了我家業(yè)務(wù)是這樣的 20年開的一張發(fā)票拖到24年1月底才給借款 但需要重新開票 原因是20年價(jià)格和現(xiàn)在價(jià)格不一樣 以前小規(guī)模開具的普票不可以,現(xiàn)在要用一般納稅人開普票 那么我現(xiàn)在沖20年的發(fā)票嗎? 由于是20年的發(fā)票當(dāng)時(shí)也沒開超增值稅沒交,那放在那里不紅沖可以嗎?
老師,情況是這樣的,去年有一個(gè)員工離職了,以前的公司還在跟他申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在入職的公司也在申報(bào)個(gè)稅,導(dǎo)致工資超了,要交個(gè)稅,一般這種情況要怎么處理呀?
25年剛升級(jí)為查賬征收的個(gè)體戶,如果只申報(bào)了一季度的工資薪金,沒有開房租水電發(fā)票,注銷時(shí)要補(bǔ)齊嗎?
老師您好,我想問一下小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下做的賬以前年度發(fā)的費(fèi)用不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎,而是直接計(jì)入當(dāng)期損益科目嗎
查賬征收的個(gè)體戶,注銷時(shí)會(huì)被查賬嗎?
老師您好,有個(gè)問題想請(qǐng)教,甲方是建設(shè)方,乙方是施工方,甲乙簽訂一份工程施工合同(總價(jià)合同),合同約定水電及鋼材由甲來供,同時(shí)甲按照合同約定價(jià)格給乙方開票,抵頂工程款,請(qǐng)問甲方從購買水電鋼材,到給乙方開票的會(huì)計(jì)核算如何做?
老師我司放款,貸款到了受托支付方!請(qǐng)問我如何記賬?
重慶某公司答應(yīng)借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協(xié)議),實(shí)質(zhì)是贈(zèng)與我公司一億。現(xiàn)在一億未到賬,即我公司對(duì)重慶某公司擁有一億債權(quán)。 現(xiàn)我公司用著一億債權(quán)實(shí)繳注冊(cè)資本,要繳企業(yè)所得稅嗎?
酒店服務(wù)型行業(yè),注冊(cè)資本200萬,資產(chǎn)實(shí)質(zhì)3500萬,借款3600萬用于經(jīng)營,欠貨款200萬,實(shí)質(zhì)經(jīng)營虧損,無法達(dá)到1年內(nèi)還款,利息也未進(jìn)行計(jì)提,面臨高個(gè)稅稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),該怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問附圖的分錄對(duì)嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
我有一家,之前也是這個(gè)問題,老師讓我前面開的全部紅沖
哦哦,這個(gè)確實(shí)不方便申報(bào),一般是選擇在季初轉(zhuǎn)為一般人,我們這個(gè)還是在月中,不過不用擔(dān)心,稅務(wù)能讓我們?cè)谠轮凶優(yōu)橐话闳耍强隙ㄓ蟹椒▉砩陥?bào)的,就算系統(tǒng)申報(bào)異常,稅務(wù)大廳在后臺(tái)也可以協(xié)助,實(shí)在不行,我們?nèi)ゴ髲d申報(bào),什么都能解決
現(xiàn)在是月底了,現(xiàn)在提交,當(dāng)月生效,不存在申報(bào)2個(gè)表
您好,是的,那我們選擇在4.1生效的話,1-20的發(fā)票是要紅沖的
你前面不是說不用紅沖嗎,說什么4月申報(bào)小規(guī)模和一般納稅人
您好,在提問里您說1-20開的1%,我以? 為咱是20號(hào)轉(zhuǎn)為小規(guī)模的,下面我們溝通您說生效日期在4.1季初,前面的信息不全嘛,
我的意思今天提交本月申一般納稅人,前面開的發(fā)票都是1個(gè)點(diǎn),不是要作廢重開嗎,再說一般也沒法轉(zhuǎn)小規(guī)模啊老師
我看你回復(fù)的意思,好像是本月生效,前面1個(gè)點(diǎn)開的申報(bào)小規(guī)模,后面開的申報(bào)一般納稅人,我覺得不明白,一個(gè)月里還可以申報(bào)2個(gè)報(bào)表嘛
對(duì)對(duì),怪我不好,我應(yīng)該問清楚生效日是哪天。 我們選擇1號(hào)生效太明智了,2季度不用申報(bào)小規(guī)模,現(xiàn)在要做的就是把1-20發(fā)票紅沖,這個(gè)方便的 我去吃點(diǎn)飯,晚些回復(fù)哈,請(qǐng)?jiān)彛粫?huì)外面沒有飯吃了
當(dāng)月生效,是不是就是1號(hào)
您好,對(duì)對(duì),當(dāng)月就是1日,我們要把1%的發(fā)票紅沖了