那現在才是多計了,還是少計呢?
我們公司18年12月買了材料,供應商當時開了發票,我們貨款付了一部分,后面貨款到現在還沒有支付,但是賬上這個供應商其他應付款的余額為零(今年7月份被上一任的會計用現金支付沖掉了,)現在我們要付這筆貨款應該怎么辦?用公戶支付賬不平了怎么處理?或者可以用私賬付給供應商當做現金支付嗎
老師,我們有一個產品是2020年7月采購入庫的,在2021年1月的時候,發現這筆采購入庫的貨實際上是并沒有到的,然后呢,我們已經付款給供應商了,現在供應商要把這筆款退給我們,請問我們要如何進行賬務處理,是否要調整2020年的賬,是否要去稅務局溝通
會計2017年的時候做賬不規范,有一筆應收款對方已經對公付給我們公司,但是會計沒有做銀行收款,一直掛賬,然后她銀行余額不對,直接用賬上掛著的現金沖平銀行余額了,后面又換了個會計,到現在銀行余額是對的,但是現在查出這筆已經公賬收款了,現在需要如何調整把這個賬平掉呢?
我公司有個科目:預付賬款-貴港公司,在2021年賬上的起初余額數為零,2021年6月支付2萬,之后收到了發票4萬,這時候才發現期初余額錯了,應該是借2萬。這樣賬就平了,那我該怎么去調整這個起初余額呢?
您好老師,我們公司年后從代理記賬那把賬接回來了,但是他們做賬只按發票做沒做銀行流水,但是我做賬方式和他們又不一樣,我做銀行流水,建期初賬的時候按他們提供的建的,導致現在其它應付款和預收賬款的余額總共還爬著1100多萬,實際上是沒有這些負債的,我現在該怎么平掉這些負債呀,建期初賬時我按老師的意見根據他們的期初建賬的,怕稅務局那不連續,現在不知道該怎么去沖銷了
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
現在是少計了
借應付賬款貸未分配利潤。
好的,謝謝老師
客氣的,祝您工作愉快。