發票有備注企業代扣代繳的嗎 6000/1.01*80%*20% 按這個
請問一下,我們公司收到個人代開租車發票金額500元,增值稅免稅那么個稅是不是也不用代扣代繳了
收到自然人在稅務局代開的勞務發票三張,合計金額5500元,公司需要代扣代繳個人所得稅嗎?稅率和稅金是多少?
老師好,請問收到個人代開勞務發票,金額6000元。因為不清楚政策沒有代扣代繳個稅,請問讓個人自己去稅局繳納個稅可以不?如果個稅匯算清繳這6000元產生的960元個稅能給個人全額退回來嗎?
我收到一張個人代開的信息咨詢費發票,金額是145037.82元,備注注明納稅人取得非生產經營所得的,由付款方代扣代繳個人所得稅,請問我應該支付什么金額給對方
公司收到合同金額6000元, 收到一張個人代開的增值稅1%的發票6000元。請問hr應該按什么金額代扣代繳個稅?
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應收賬款科目余額表本期發生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應收客戶的分錄, 應收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應商、 借:應收 貸:主營業務收入 銷項稅
老師婚慶公司賬務具體怎么處理啊
4月份發3月份的工資。扣的是2月份的個稅嗎?
個體工商戶如果只有老板一人,個稅只報經驗所得是季度嗎?那綜合申報是零申報還是不用報
有的。代扣代繳的個稅是企業承擔嗎?老師,公司接受個人提供的勞務,是否個人一定要提供發票?
代扣代繳的個稅是個人承擔,你發放勞務費的話,從他的勞務費里面扣除之后再支付 你們想要抵扣所得稅,就得讓對方給你開發票
那是不是可以理解為?企業承擔發票金額?個稅金額。個人需要承擔開具發票的增值稅和附加稅。個人支付完增值稅,可以拿完稅憑證要求公司承擔嗎?
企業支付發票價稅合計-個稅
可以 這個你們約定好了
可以這么理解么?企業方面,一份合同6千元,我們肯定按6千元支付給個人,并且按6000/1.01*0.8*0.2代扣代繳個稅。個人會收到6千元的勞務費,并且個人需要支付開票時的增值稅和附加稅?
誒?為什么收到發票金額6千元,不是按6千元支付呀?我以為是支付完6千元,再支付個稅
不是這么理解的,如果發票有備注,支付,企業代扣代繳,需要企業扣除了個稅之后再支付給他 這些增值稅、附加稅、個稅都應該是個人承擔 如果你們企業承擔的話,你們自己協商,企業承擔做營業外支出,不允許稅前扣除。
好的謝謝老師
不用客氣 工作愉快