您好,你是抵扣的,抵扣的不是不需要繳納嗎
我在5月有筆收入,稅務(wù)代開專票,附加稅不知道做的分錄對不對呢?做會計分錄:計提了附加稅,同時又做了減免附加稅分錄,減免的計入營業(yè)外收入。附加稅也計提到本年利潤了,6月1號扣了增值稅城建稅,今年城建減半,教育費全部減免。請幫忙看看,附加稅的會計分錄怎么做
老師好,我本月的進項稅額加計抵扣金額是13193.55 ,做到營業(yè)外收入—減免稅的貸方了,請問怎么算這部分的附加稅怎么計算呢?
老師,先進制造業(yè)加計抵減增值稅金額記入營業(yè)外收入,那這部分抵減金額對應(yīng)的附加稅要不要計算并且也一并算營業(yè)外收入?還是只要抵減的增值稅算營業(yè)外收入?
老師,公司有增值稅的加計抵減5%,這個月有20萬,我做帳是借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額加計抵減額20萬 貸:營業(yè)外收入 20萬 公司有外銷,免抵退稅,所以加計抵減的增值稅進項要轉(zhuǎn)出5萬,可以再做帳 借:主營業(yè)務(wù)成本 5萬 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出5萬 這樣做帳,分錄對不
老師,我們當(dāng)月享受的進項稅加計抵減金額計入營業(yè)外收入或者其他收益,那相應(yīng)的減少的附加稅怎么記賬呢?
這個借方為什么是以前年度損益調(diào)整,它替代了哪個損益科目
企業(yè)所得稅匯算清繳補繳了一萬塊所得稅,請問要怎么入賬寫分錄?然后摘要怎么寫好呢
我們增值稅是免稅的,別人給我們開自來水1%需要認證抵扣嗎?
老師高新企業(yè)申報步驟?與普通申報多哪些?
老師,籌建期平時入帳時沒有入開辦費,匯算時直接填到辦公費,那季報和年報要改嗎?
請問老師,我想報銷快遞費用,順豐快遞費用發(fā)票選錯了,把公司沒成立前的發(fā)票也開在一張發(fā)票里了怎么辦啊
老師好,小規(guī)模納稅人,一個季度開票多少以內(nèi),是免增值稅?謝謝!
老師你好,會計科目里沒有資產(chǎn)處置損益怎么辦
老師,加工費怎么添加到開票系統(tǒng)里面去,現(xiàn)在沒有這一項
各位老師 下午好 預(yù)收賬款,老會計做成應(yīng)收賬款貸方,現(xiàn)在發(fā)貨抵扣貨款,怎樣做分錄?
進項稅是計提了加計扣除,做到營業(yè)外收入—減免稅的貸方,如果我想把這部分結(jié)轉(zhuǎn)到附加稅,不清楚怎么計算
那就是轉(zhuǎn)出這部分,乘以附加稅稅率,這樣的
您能計算一下嗎?
擬轉(zhuǎn)出的金額是多少呢請問
營業(yè)外收入—減免稅13193.55
這兩個憑證 老師幫忙看下!附加稅是怎么計算的
您好,圖片打不開呢,可以發(fā)一下文字嗎
老師,這里的圖片能看見嗎
(計提加急扣除進項稅) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅 2596.59 貸:遞延收益 2596.59 (抵扣加計進項) 借:遞延收益 貸 營業(yè)外收入-減免稅 (結(jié)轉(zhuǎn))借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項加計額
結(jié)轉(zhuǎn)減免稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 應(yīng)交教育附加 地方教育附加 貸:營業(yè)外收入-減免稅 這個分錄的計算不太會
增值稅是2596,沒有其他了嘛這個
是的 就這個分錄的金額
那附加稅就是在這個增值稅的基礎(chǔ)上,城建稅7%,教育費附加3%,地方教育附加2%,這樣的