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老師好,我本月的進項稅額加計抵扣金額是13193.55 ,做到營業(yè)外收入—減免稅的貸方了,請問怎么算這部分的附加稅怎么計算呢?

2023-08-16 16:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-16 16:32

您好,你是抵扣的,抵扣的不是不需要繳納嗎

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快賬用戶7341 追問 2023-08-16 16:37

進項稅是計提了加計扣除,做到營業(yè)外收入—減免稅的貸方,如果我想把這部分結(jié)轉(zhuǎn)到附加稅,不清楚怎么計算

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齊紅老師 解答 2023-08-16 16:40

那就是轉(zhuǎn)出這部分,乘以附加稅稅率,這樣的

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快賬用戶7341 追問 2023-08-16 16:54

您能計算一下嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-16 17:02

擬轉(zhuǎn)出的金額是多少呢請問

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快賬用戶7341 追問 2023-08-16 17:18

營業(yè)外收入—減免稅13193.55

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快賬用戶7341 追問 2023-08-16 17:24

這兩個憑證 老師幫忙看下!附加稅是怎么計算的

這兩個憑證 老師幫忙看下!附加稅是怎么計算的
這兩個憑證 老師幫忙看下!附加稅是怎么計算的
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齊紅老師 解答 2023-08-16 17:28

您好,圖片打不開呢,可以發(fā)一下文字嗎

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快賬用戶7341 追問 2023-08-16 17:29

老師,這里的圖片能看見嗎

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快賬用戶7341 追問 2023-08-16 17:32

(計提加急扣除進項稅) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅 2596.59 貸:遞延收益 2596.59 (抵扣加計進項) 借:遞延收益 貸 營業(yè)外收入-減免稅 (結(jié)轉(zhuǎn))借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項加計額

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快賬用戶7341 追問 2023-08-16 17:34

結(jié)轉(zhuǎn)減免稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 應(yīng)交教育附加 地方教育附加 貸:營業(yè)外收入-減免稅 這個分錄的計算不太會

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齊紅老師 解答 2023-08-16 17:47

增值稅是2596,沒有其他了嘛這個

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快賬用戶7341 追問 2023-08-16 17:51

是的 就這個分錄的金額

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齊紅老師 解答 2023-08-16 20:22

那附加稅就是在這個增值稅的基礎(chǔ)上,城建稅7%,教育費附加3%,地方教育附加2%,這樣的

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您好,你是抵扣的,抵扣的不是不需要繳納嗎
2023-08-16
您好,只有抵減的增值稅算營業(yè)外收入的
2023-11-17
您好,附加稅按實繳的金額計提,減少部分不體現(xiàn)在賬里
2023-12-12
你好,高新企業(yè)增值稅的優(yōu)惠額(能提供一下政策嗎) 附加稅減免了50%,是按減免之后的金額做計提,繳納分錄
2024-04-19
同學(xué),你好 做紅字分錄
2024-02-19
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