你好 借:以前年度損益調整,貸:銀行存款?
老師,我去年2019年12月計提印花稅:借:稅金及附加70750 貸:應交稅費-印花稅 70750 但今年2020年8月因稅務優惠實際繳印花稅35375元 我今年8月做會計分錄:借:應交稅金-印花稅35375 貸:以前年度損益調整 35375 借:應交稅費-印花稅 貸:銀行存款35378 還要做其他的會計處理嗎 比如本年利潤的影響
老師好,我們是建筑公司,23年8月補繳以前年度的環保稅及印花稅,分別怎么做賬務處理?
老師好,我們是建筑公司,現在補繳了19年的增值稅怎么做賬務處理呢?
老師,下午好,請問一般納稅人 現在補2021年賣車的增值稅和印花稅該怎么做分錄,當時沒做固定資產清理。稅務局叫我們補稅,是不是2021年和2022年都要做彌補以前年度損益呀
老師您好,我們公司補交了去年的印花稅及滯納金,我記賬做在以前年度損益調整了,請問月末如何結轉以前年度損益調整科目?用這個科目有什么注意事項嗎
老師,個體工商戶,不能提升成一般納稅人吧?
24年付貸款利息時做的代收代付,情況如下:甲公司與乙公司合作收購小麥,甲向銀行貸款5000萬,雙方約定乙公司承擔貸款利息,乙向甲每月付息如10萬,之前銀行也不給開發票,甲收到乙匯入的貸款利息款做其他應付款科目,現乙向甲要發票,目前銀行同意開貸款利息票,甲公司可以給乙開票嗎,怎么開?開好票賬么處理,甲收到銀行發票賬又怎么處理?
2024年1月4日成立的個體戶,門店正常營業,公賬沒有流水,截止到現在一直都沒有申報跟納稅,也沒開過發票。現在稅務系統顯示納稅人狀態:非正常。接下來我應該如何去操作?
老師,財務科目余額表一個客戶的預收有余額,但是業務端應收和預收該客戶都沒有余額了,我們是內賬,我要把它調到哪個科目去呢
小規模納稅人12月開的票,1月紅沖要怎么做賬,報表要怎么調整
您好,a105000里的利息支出自動帶出為0,期間費用表里是有利息支出這一項的,是向金融企業貸款利息,那么a105000表需要填寫這個數據嗎
你好老師,請問我們公司有個員工工資是5000,我們公司給承擔個稅,個稅150元。我們給員工申報工資的時候還是申報5000嗎?
請問這樣做股東分紅分錄可以嗎?考慮分紅付給老板賬戶,老板付給其他股東 宣告時計提分紅: 借:利潤分配-應付股利 貸:應付股利 結轉分紅: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-應付股利 發放分紅: 借:庫存現金(其他股東分紅) 借:應付股利(老闆分紅) 貸:銀行存款-大豐銀行 股東分紅發到了另一個賬戶,中國銀行 借:應付股利 貸:庫存現金
老師,你好。我們是出口公司一般納稅人也有做內銷的,現在有些費用發票是專票來的,這些可以做增值稅認證抵扣的嗎?另外如果抵扣了是不是就不可以入費用了?
老師客戶公戶轉了3110.65,我開了發票,后面讓退款495 35,小規模退的四百多我怎么做分錄
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不用再調整其他科目了嗎?
你好,是的,只需要通過??以前年度損益調整? 科目核算就可以了?
補繳的個稅呢?
你好,是工資薪金個人所得稅??
鄒老師你好!還有補繳的這些稅費產生的滯納金,我們還補繳了以前年度的企業所得稅,又怎么做賬務處理呢?
你好 借:以前年度損益調整 ??,貸:應交稅費—企業所得稅 借:應交稅費—企業所得稅 ,營業外支出—滯納金,?貸:銀行存款
個稅是補繳的以前年度個人勞務報酬產生的個稅?
你好,針對以前年度個人勞務報酬,你所做的分錄是??
以前就是沒有申報,當時直接做的分錄是:借 合同履約成本 貸 銀行存款
你好,之前的支付的是含稅金額,沒有扣除個人所得稅??
對的,之前支出就是含稅的,現在稅局要求補申報不含稅
你好,如果這個稅款(勞務報酬個人所得稅)無法找對方收回 借:營業外支出,貸:銀行存款
好的鄒老師,謝謝您
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。