你好; 1. 那你就正常做無票收入; 貸方要做增值稅哈;? 你內賬 貸方都不做增值稅的話; 你的分路就是對的?
小規模物業公司2021年9月之前一直按銀行流水的收入做的分錄,借銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費 應交增值稅 ,但從10月做賬開始就要按實際開發票金額確定收入,其他收入按預收做,但是我10月有補開之前月份收入的發票,我在當月都已經確認收入了,我想問下這部分我怎么做分錄?
老師,我是常鑫公司的內賬會計,公司是一般人,我公司有一些短途的運輸收入,是不開票的。每個月文員給我一份清單表,我就一直放在一邊,都快壹年了。我想問老師,我怎樣處理這件事情?
老師,我常鑫運輸有限公司的,內賬會計。之前我問過我公司每月都有不開票收入,你告訴我就按正常收入做,我這個月把7月份的不開票金額6600元做一下,你幫我看下,是這樣寫分錄嗎?借應收賬款6600,貸主營業務收入6600
老師,我運輸公司每月都有一些短途的不開票運費收入,之前我咨詢過,老師說要做收入。我現在開始做,我想問老師,分錄是這樣寫嗎? 摘要:不開票運費收入 借應收賬款一xX乂 貸方是用主營業務收入還是用其他業務收入?
老師,我是常鑫運輸有限公司的內賬會計,我公司5月份收到停車棚折遷費5000元(微信轉賬),進公司的庫存現金,我這樣寫分錄正確嗎? 借:庫存現金5000 貸:其他業務收入5000
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝