你好,附加稅是不需要轉的
今天紅沖了進項發(fā)票,稅已經(jīng)抵扣過,那這個月報稅需要填進項稅轉出還是下月填報
進出口票的發(fā)票錯誤開紅字發(fā)票以后,我們這邊是已經(jīng)做了發(fā)票勾選了需要做進項稅轉出嗎(做出口退稅用的發(fā)票紅沖后需要做進項稅轉出嗎?)?
購買原材料的進項發(fā)票出現(xiàn)問題,需要做進項稅轉出 原材料需要紅沖么 已經(jīng)抵扣過了 成本需要改么
請問已經(jīng)抵扣的發(fā)票,需要沖紅做進項轉出嗎,還是直接做進項負數(shù)?
8月抵扣了進項,并且已經(jīng)繳稅,9月時紅沖了一張已抵扣的8月進項稅款330.28,9月本身留底2786.12,因為紅沖有留抵稅額轉出,最后留抵2455.84,之前的還需要補稅嗎。
老師一直不大理解,內含收益率就是凈現(xiàn)值=0時點的貼現(xiàn)率,麻煩舉個例子說明一下吧,謝謝
請問,全國會計人員統(tǒng)一管理平臺的會計信息采集中的會計工作證明是要什么資料
車間專項技改的怎么入賬,是先記在建工程,后轉為固定資產(chǎn)嗎
老師,我們申報了這個人的當月工資(月底來的),未申報社保,這樣可以嗎
老師,對方開13個點的專票收取的確實9個點的稅,是怎么算呢?
一般納稅人購入了汽車 計提固定資產(chǎn)折舊的時候購置稅也要算到里面嗎
您好老師,我想問下,我們是出口退稅企業(yè),供應商沒給我們開出發(fā)票我們已經(jīng)付款了,但是已經(jīng)報關了,我這邊能這月走賬嗎?
題目:投房成本模式下的改擴建,完成后繼續(xù)對外出租。改擴建發(fā)生504萬,其中符合資本化的304萬。問:另外的200萬費用化寫分錄的時候難道不是借:管理費用,貸:銀行存款嗎?答案把這200萬是借:其他業(yè)務成本,貸:銀行存款。為什么是計入其他業(yè)務成本?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
老師,我有個體工商戶還未開通稅務賬戶,目前只有工商營業(yè)執(zhí)照,綁定了抖音的網(wǎng)店,今年需要給平臺開服務費發(fā)票,需要開通稅務賬戶,以后按月報稅,這個公司開通稅務以后主要用于每年給平臺開服務費發(fā)票,怎么核定最劃算呢
附加稅需要補提嗎?
沒有其他的開票和抵扣嗎
只需要將進項稅轉出?附加稅在賬務和稅務系統(tǒng)不需要做處理嗎?
有的話不需要補提嗎?沒有的話怎么處理?
只有一筆的話,等于是需要交稅,附加稅也得計提
其實就是按照進項稅轉出之后需要繳納的增值稅計提附加稅就可以對吧?
對,沒錯的,就是這樣的