不需要,按正負數(shù)加總計算金額確認留底的金額
請問一下 ,假如9月份第一次申報增值稅時抵扣進項后留抵稅額有137.27,后因查實當月產(chǎn)生紅沖的進項發(fā)票稅額為5453.1,根據(jù)稅務(wù)要求做進項轉(zhuǎn)出5453.1并繳納了(5453.1-137.27)的稅款。這些相關(guān)的會計分錄要怎么做呢
8月專票,開錯稅率,8月當期還抵扣了進項,然后把8月增值稅款繳納了。10月紅沖8月專票,并把8月抵扣的進項轉(zhuǎn)出,8月繳納的增值和附加,稅局不給退稅,要求留抵,怎么做會計分錄,把留抵數(shù)體現(xiàn)在賬面上?
8月份我已經(jīng)抵扣的進項稅額,因貨物質(zhì)量問題這個月需要紅沖轉(zhuǎn)出,要補繳8月份的進項稅嗎?還是這個月可以多認證點進項補上?
8月抵扣了進項,并且已經(jīng)繳稅,9月時紅沖了一張已抵扣的8月進項稅款330.28,9月本身留底2786.12,因為紅沖有留抵稅額轉(zhuǎn)出,最后留抵2455.84,之前的還需要補稅嗎。
老師,我們有一張異地項目的發(fā)票,9月份紅沖了,之前預繳的稅款那邊稅務(wù)局不退,可以留抵,后面抵扣,現(xiàn)在我沖收入,應收時,預繳稅款留抵那部分需要做賬么,怎么做分錄呢
老師,賬載金額不應該是24年1-12月份計提工資的金額嗎?為什么要加25年1月份補計提的2833元,截止目前已發(fā)放工資152833元。
想問一下這種怎么做賬
老師你好,2024年1_12月份計提工資15萬元,2025年1月發(fā)放12月份工資,發(fā)現(xiàn)少計提2月份工資2833元,在2025年1月份做了補計提,2024年度所得稅匯算,職工薪酬調(diào)整表格,賬載金額,應付金額,稅收金額,各填多少,需要調(diào)整嗎?
郭老師,員工旅游的費用,要申報個稅嗎
一、上海公司的法人是自然人A,A占股100%; 二、長沙公司,注冊資金200萬,自然人A是法人,占股1%,上海公司占股99%;(根據(jù)注冊資金金額,A只需要實繳2萬即可); 2024年,A在長沙公司實繳注冊資金5.5萬,是以A個人名義存入長沙公司銀行賬上,且備注清楚:投資款,并已在稅務(wù)局繳納了印花稅; (A在長沙公司超過應實繳注冊資金5.5萬-2萬=3.5萬); 請教一下,可否這樣處理: 第一種: 讓上海公司寫個代付款證明,表明:讓自然人A,代替上海公司,在長沙公司實繳注冊資金3.5萬? 第二種: 讓上海公司打3.5萬到長沙公司,算上海公司實繳長沙公司的注冊資金,同時長沙公司退3.5萬給自然人A,相當于置換,更正24年自然人A,多實繳了3.5萬。但不再繳納印花稅(24年這3.5萬實繳注冊資金己繳納印花稅) 請問老師,哪種處理方法好? 或者有更好的處理方法?
老師好,我們公司會囤貨導致進項大于銷項,公司會按照穩(wěn)定的稅負勾選進項發(fā)票,按勾選的這部分結(jié)轉(zhuǎn)成本,所以實際庫存和賬務(wù)系統(tǒng)里的庫存是不一致的,電子稅務(wù)局里也有很多未勾選的進項,這會產(chǎn)生稅務(wù)風險?
老師,現(xiàn)金流量表里,最后一行增加額,等于資產(chǎn)負債表里貨幣資金期末減掉期初嗎?
現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)開票稅率還是1嗎?不超過多少免稅
殘保金,小微企業(yè)怎么繳納
老師,你好,我想請問一下,一個人可以擔任多個公司的財務(wù)負責人嗎