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Q

請問已經抵扣的發票,需要沖紅做進項轉出嗎,還是直接做進項負數?

2022-06-17 18:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-17 18:30

你好,如果之前已經抵扣了的,最好還是做進項轉出,因為你申報增值稅的時候,他就填寫到進項轉出里面的。

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快賬用戶6689 追問 2022-06-17 18:35

老師,比如之前的發票是做的借,管理費用,進項稅額,貸銀行存款,那現在沖紅的分錄應該怎么寫合適呢?

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齊紅老師 解答 2022-06-17 18:38

借預付賬款貸管理費用,應交稅費應交增值稅進項轉出。

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快賬用戶6689 追問 2022-06-17 18:40

老師,如果需要全部沖紅怎么做呢?因為后面又開了正確的發票,稅額和金額不一樣。想全部沖紅了,后面按正確的在做一次

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齊紅老師 解答 2022-06-17 18:40

你好,這個就是全部紅沖的,給你發票金額開了多少,你做管理費用金額多少 稅額填寫發票上的稅額。

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齊紅老師 解答 2022-06-17 18:41

正確的借管理費用,應交稅費應交增值稅進項貸預付賬款。

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你好,如果之前已經抵扣了的,最好還是做進項轉出,因為你申報增值稅的時候,他就填寫到進項轉出里面的。
2022-06-17
是要進項稅額轉出的
2025-04-09
您好,這個借方是做進項負數
2024-08-28
您好,是轉出進項稅額
2021-12-20
你好,是做進項稅額轉出的。
2022-08-04
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