同學你好 這個要的哦
你好老師,我6月份記了一筆借:管理費用房租費,貸:預付賬款112310預付賬款物業管理費,這個科目當時入錯了,我這個月發現錯了,我在記賬軟件將這筆貸方112310改成入到112309預付賬款,辦公場所租賃費,請問下,我現在這個細目改動了,我的報表要不要重新損益結轉的?
你好老師,我們之前在工地現場臨時租我當地村民的房子,每個月付款時我當時是記了借銀行存款,貸:預付賬款,租了5個月,現在不租了,共花費4500元,當時村民同意幫我們代開發票的,現在他們不開了,但是這筆費用在預付賬款中,我年底是不是要將它劃入哪個科目才合適
你好老師,我之前每個月9、10、11月的房租費每月支付房東費用為8293元,當時每月記了借:預付賬款8293元,貸銀行存款。共24879元,之前的賬已經每個月記了,現在1月份房東把12月的房租費也一起開了,共4個月的發票共33172元,但是12月的發票8293元是我們前股東轉了現金給他8293元的,我這邊這筆錢要現金報銷給她,現在這個發票我要如何記賬?
你好老師,我之前每個月9、10、11月的房租費每月支付房東費用為8293元,當時每月記了借:預付賬款8293元,貸銀行存款。共24879元,之前的賬已經每個月記了,現在1月份房東把12月的房租費也一起開了,共4個月的發票共33172元,但是12月的發票8293元是我們前股東轉了現金給他8293元的,我這邊這筆錢要現金報銷給她,現在這個發票我要如何記賬?
請問老師 2021 2022 2023 年有好幾個月的房租費沒有攤銷,發票之前開完了,現在應該做賬? 借:預付賬款 -某公司 貸:銀行存款 攤銷時候 借:管理費用-房租費 貸:預付賬款 -某公司 貸:預付賬款 -某公司,這個科目現在還掛著,我這個月能一次性攤銷嗎 金額有點大9w一個月。 50多萬-80w沒攤銷完
老師 我要看固定資產合計數在那里看呀
老師,你好,差旅費的住宿費,不能抵扣,對吧
老師請問年底除了憑證,明細賬,總賬是不是都要打印裝訂成冊呢?還有哪些需要打印裝訂的嗎
企業注冊資金是100萬元,可是賬目上的實收資本被之前會計調成了0 這個怎么辦
這兩個報表報的是企業所得稅年度匯算清繳的報表嗎?
老師,請問個人賣二手房個稅怎么算的
老師我在填寫稅審的表格,固定資產年初余額,本年增加,本年減少,年末余額,我應該怎么填寫固定資產的原值和折舊額呢,從哪里取數呢
老師,稅務查到我們一張服務費發票涉嫌虛開,需要提供證明,是哪些證明呢,我們是現金付的
老師,個人開給我們公司工程款的發票稅率是多少(河南鄭州)
比如我的凈利潤是1萬元,我怎么給每個股東分配利潤?會計分錄怎么做?交多少個人所得稅?在哪里繳納?
老師我這個是過度的科目,我看到里面的結轉的損益沒有這個金額反應的,他在哪有體現?
不是有發票嗎 計入費用了 管理費用結轉到本年利潤了嗯
我借方當時:借管理費用房租費用沒有錯,
只是貸:預付帳款細目選錯
同學你好 那你沖減貸方預付賬款就可以呀 正確的科目是什么