可以 需要繳納稅款了
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人本期沒(méi)有收入,沒(méi)有銷項(xiàng)稅只有進(jìn)項(xiàng)稅,那么本期報(bào)稅是不是所得稅0申報(bào),增值稅只報(bào)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅就行了
老師,請(qǐng)問(wèn)是不是還沒(méi)有成為一般納稅人的話,收到的進(jìn)項(xiàng)不能認(rèn)證,如果在成為一般納稅人認(rèn)證了之前的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣銷項(xiàng)嗎?
老師:我是增值稅一般納稅人,這個(gè)月有未開(kāi)票的銷項(xiàng)稅,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,可不可以幫我看一下,是不是這樣做的憑證?
只有進(jìn)項(xiàng)稅 ,且認(rèn)證勾選了,沒(méi)有銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅可以不轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
老師,一般納稅人增值稅報(bào)稅的話,進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有認(rèn)證,可不可以只有銷項(xiàng)?
為什么匯算清繳后發(fā)生補(bǔ)繳或退稅,對(duì)于去年12月計(jì)提的盈余公積,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以不用調(diào),企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要調(diào),有政策依據(jù)嗎?
您好老師:請(qǐng)問(wèn)北京地區(qū)紙制品業(yè)增值稅稅負(fù)率是多少?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們是國(guó)企,一員工2024年3月報(bào)銷的某比款不合規(guī)被調(diào)出來(lái),在今年2025年3月退了3497元,我貸方是計(jì)什么科目
請(qǐng)問(wèn)老師,外賬那邊2年的公司流水都沒(méi)做過(guò)賬,應(yīng)付和應(yīng)收都掛這著賬上在,實(shí)際都是平的,現(xiàn)在我接過(guò)來(lái)了,這前面流水怎么做合適呀?
我們公司員工工資計(jì)算比較特殊,一般要到第二個(gè)月才能算的出來(lái),因?yàn)榇~公司做到三月他們也沒(méi)計(jì)提,我們是四月底發(fā)放三月工資的。這種可以嗎,直接計(jì)入管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用。那么四月份工資一般是五月才能算出來(lái),到時(shí)候五月底發(fā)放四月工資,這樣操作可以的嘛
老師,我們采購(gòu)供應(yīng)商的材料,我們要合同原件蓋章留存,他們要電子蓋章就行,一份這樣不同的蓋章可以嗎
計(jì)提工資和個(gè)人部分社保費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄
總公司統(tǒng)一采購(gòu),供應(yīng)商把發(fā)票開(kāi)給總給總公司,分公司統(tǒng)一用總公司抬頭的原材料發(fā)票入成本,可以嗎?
老師月工資15000元,不考慮專項(xiàng)附加扣除,應(yīng)該怎么計(jì)算,
小微企業(yè),成立日為2022 年7月,沒(méi)有開(kāi)通,沒(méi)有報(bào)過(guò)稅,企業(yè)被列入經(jīng)營(yíng)異常名單,想注銷該公司,該怎么做,謝謝