所得稅? 你們月報嗎 增值稅填寫附表二就可以 主表自動取數 附表一0申報
老師,請問一般納稅人本期沒有收入,沒有銷項稅只有進項稅,那么本期報稅是不是所得稅0申報,增值稅只報認證的進項稅就行了
老師,一般納稅人沒有收入沒有銷項稅額,只有進項稅額,是不是本期只需要填寫增值稅附表二中的第三項,待抵扣進項稅額就行了。
一般納稅人,沒有進項,只有銷項,銷項還是負的,怎么申報增值稅
本月沒有銷項稅額,只有進項,已認證。增值稅申報表二本期進項稅額明細怎么填?
老師 本期沒有進項和銷項發票 增值稅是不是0申報?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
附表2填寫,其他的都是0申報是嗎
你好 是的 是這么填寫的
老師我想再問一下,是不是填附表二,待抵扣進項稅額那個啊
不是 35欄里面填寫的