是你們公司的雇員,憑發票報銷就是
老師請問,我公司收到勞務派遣公司開的普通發票應該怎么入賬?工資和社保都是人力資源公司發放給職員的,這樣的話這個職員的差旅費可以用在我們公司報銷嗎?
我們公司是銷售公司,有一部分人員是和勞務外包公司簽的合同。但是工資是由我們公司直接發放的。請問一下,這部分人員我們入賬是可以直接借,管理費用工資,貸,應付職工薪酬。還是要讓勞務公司開全額發票給我們入賬
老師 , 我們單位的銷售人員和勞務派遣公司簽的勞動合同,我們先轉賬給勞務派遣公司 ,然后勞務派遣公司支付給他工資,這筆轉賬是計入銷售費用-勞務費還是管理費用-勞務費?
老師您好,我們公司有好多銷售在外地工作上的社保,現在不可以了,但是,銷售好多不同意在北京上社保,因為牽扯到買房、看病等原因,公司想找個三方,走勞務費,這樣可以嗎?如果可以的話,這些人的報銷我們要怎么做賬?這會有什么影響嗎?
老師您好,我們公司與勞務公司簽訂了派遣合同,因為我們公司在北京,不能給外地銷售人員上社保,只能找勞務派遣公司,但是這些銷售出差的費用,我們可以直接打給銷售人員按銷售費用-差旅費用記賬嗎?
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
原來是公司員工,因為都是外省銷售人員,但是,他們又不能在北京上社保,只能在外地上社保,所以,找了一個三方勞務公司簽合同,所以,現在原來的銷售人員報銷的差旅和費用報銷是不是可以直接給我們公司,我們公司可以記入銷售費-差旅費等嗎?因為工資是我們付給勞務公司的,但是,報銷費用能在我們單位直接給銷售人員打款嗎?
工資在勞務公司發,你們就不能再報銷了
但是,現在的問題是勞務公司不負責這部分報銷?所以,我們這個報銷要怎么支付給銷售人員?
這個沒有理由報銷的,只有先預支付,年底一次性開勞務發票處理
即使他是真是發生的,為我公司出差的都不可以按差旅、辦公等費用報銷?只能按銷售費用-服務費做賬嗎?
因為不是你們公司的員工,現在只能按勞務處理