你好 借管理費用- 服務費貸銀行存款 ; 是的可以報銷的
老師你好,我公司的員工都是某人力資源公司派遣到我單位工作的,所有員工都是和人力資源公司簽訂的勞動合同,工資發放時個人交社保的部分、單位交社保部分都是我公司出。這個工資憑證怎樣處理
老師請問,我公司收到勞務派遣公司開的普通發票應該怎么入賬?工資和社保都是人力資源公司發放給職員的,這樣的話這個職員的差旅費可以用在我們公司報銷嗎?
老師,我想請問一下,公司有勞務派遣員工,像這種情況,勞務派遣員工的工資也是做進工資表里嗎?我之前還以為,既然是勞務派遣人員,那么應該直接是由公司一筆支付勞務派遣人員的工資給到勞務派遣公司啊,勞務派遣公司給我們公司開具發票,我們公司憑著發票來入成本。勞務派遣員工的工資和個稅都應該由勞務派遣公司來負責發放和申報啊,難道不是嗎?
老師,我們是用工單位, 員工和勞務派遣公司簽訂合同的,我們付款應發工資+社保+管理費給勞務派遣公司,勞務公司發工資給員工,現在 收到勞務派遣公司開具的差額征稅專票,稅額6元,票面總金額3萬,這種賬務處理怎么做?
1.我司分一部分職員去人力資源公司讓其代發工資&社保,算勞務派遣嗎? 2. 我司需要付勞務派遣費還是人力資源外包服務費? 3. 怎么計算雙方除人工成本外的稅費?人力資源公司是否能按差額計稅來開票?若能,那加在我司的稅費應該怎么計算
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
現金流量表籌資活動流入可能為負數嗎