你好,人力資源給你開什么發票?金額是全部工資金額嗎
老師你好,我公司的員工都是某人力資源公司派遣到我單位工作的,所有員工都是和人力資源公司簽訂的勞動合同,工資發放時個人交社保的部分、單位交社保部分都是我公司出。這個工資憑證怎樣處理
我們單位有個員工是跟外部的人力資源簽訂的勞動合同,人力資源給發工資上社保和個稅,我們每月把這個人的費用轉給人力資源公司,現在要給這個人發獎金,錢能從我們公司直接發給他嗎,發的話又成我們給他上個稅了
你好老師,請問人力資源公司都是派遣到別的單位的員工,只有幾個管理人員,殘保金怎么交?
老師 我們是人力資源公司,開差額發票,差額部分是派遣員工的工資社保公積金,有一部分派遣員工不交社保,只有工資,開票金額1400 差額1300 1300都是員工工資,用現金發放,這個錢需要做外賬工資表上嗎?報個稅嗎?
老師, 請問下,我們公司和人力資源工資是業務合作, 我們是用工單位,人力資源公司給勞務派遣人員發工資,這種情況下, 發給勞務派遣人員的年終獎和工資一樣做勞務費是嗎?
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
老師那取得的費用類的發票再差額開票的時候不能扣除是吧
樸老師,行政事業單位的,要沖一次其他應收款,借其他應收款,貸什么啊
本事業單位a,收到本事業單位墊付b事業單位員工方某社保18360.9元,支付出去給事業單位c墊付本單位職工社保12497.88元,怎樣沖銷呢,借其他應付款12497.88元,待:其他應收款12497.88元,中間的差額,借記:事業支出,待:銀行存款可以嗎?
此題分錄咋寫還有不能帶來經濟利益為什么2024年還要攤銷
老師,股份有限公司是看認繳還是實繳?
事業單位a收到墊付事業單位b的員工甲某社保18360.9元,事業單位a付出去事業單位c墊付的本單位員工社保12497.88元,請問收入和支出怎樣互相抵消?
應稅消費品出口,哪些情況下消費稅免稅但不退稅
開的是社保的繳納
么有工資的發票嗎?個稅是誰報的