借應(yīng)付賬款, 貸庫存商品 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增稅稅進項轉(zhuǎn)出。
今年3月我們公司購買車輛保險 銷售方開具增值稅專用發(fā)票 當(dāng)時進項稅已認證并做了進項稅額轉(zhuǎn)出 按理來說我們并沒有做抵扣 如何開具紅字信息表 按已抵扣嗎?
麻煩問一下,我公司之前購買別人的貨物,她們給我們開了專票,已經(jīng)抵扣,然后十二月貨物退回,紅票開了通知單,負數(shù)發(fā)票還未收到,那么十二月該如何賬務(wù)處理?一月份收到負數(shù)發(fā)票又該如何賬務(wù)處理?十二月已經(jīng)在稅務(wù)報表中做了進項稅額轉(zhuǎn)出,就是不清楚會計分錄如何做。
老師,我們是購貨方,對方給我們開的發(fā)票名稱錯了,但是我們已經(jīng)抵扣了,1月份發(fā)現(xiàn)后我們開了紅色信息表,對方開具了負數(shù)發(fā)票,又相同金額開了正數(shù)發(fā)票改過來了,發(fā)票這個月已認證,做了進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在做賬怎么寫分錄?
今年1月份我單位進了一批貨,已抵扣增值稅,這個月需要退貨,銷項負數(shù)已經(jīng)開具,進項稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出,購買方會計分錄如何做?
請問如果上個月由于溝通原因本來以為某一筆進項需要退貨并開紅字發(fā)票,我方也開具了紅字發(fā)票信息表,由于稅務(wù)要求需要做進項稅轉(zhuǎn)出。但是本月經(jīng)雙方溝通不需要做退貨處理了,這時也就不需要開紅字發(fā)票了,但報稅時已經(jīng)做了進項稅轉(zhuǎn)出,此時如何做賬呢,具體會計分錄如何寫呢?望各位不吝賜教。
老師,您好我們公司租賃了其他公司的生產(chǎn)經(jīng)營許可證發(fā)生的費用,我們要放在哪個會計科目
老師,ETC費用1200元,怎么做憑證
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,注冊資本1千萬,轉(zhuǎn)讓方占股1%,以10萬元價格轉(zhuǎn)讓1%股權(quán),凈資產(chǎn)14291273.63元,可以以10萬元轉(zhuǎn)讓嗎?
公司要變更法人和股權(quán)轉(zhuǎn)讓,未分配利潤為負數(shù),但有盈余公積,那盈余公積要怎么處理?
老師這個認繳時間到了怎么處理呀,
老師工商年報里面企業(yè)稅費繳納里面?zhèn)€人所得稅是填寫每個月個稅申報表里面計算得出個人所得稅扣繳金額嗎
老師好,請問民間非盈利組織開兩個類型的票,一種是財政局領(lǐng)取的財政收據(jù),開票內(nèi)容是,會費,一種是稅局領(lǐng)取的增值稅發(fā)票,在申報所得稅時,營業(yè)收入是兩個之和是嗎?然后不征稅收入是開的那種財政收據(jù),還是開出的財政收據(jù)金額填在免稅收入里,
老師,咨詢您一個業(yè)務(wù)。我們投資的股票分紅款打到了證券賬戶10元,這個現(xiàn)流表填到哪里呢? 然后我們又從證券賬戶轉(zhuǎn)12元到銀行賬戶,這個現(xiàn)流表填到哪里呢?
已經(jīng)認證的進項稅額,比如福利費我做了借:管理費用-福利費,進項稅額,貸其他應(yīng)付款,然后轉(zhuǎn)出進項是借管理費用-福利費,貸進項稅額轉(zhuǎn)出。還是做借進項稅額轉(zhuǎn)出,貸進項稅額
請教,關(guān)于應(yīng)交稅金-個人所得稅科目 2020-2021年多計提了1180元的個稅(這個個稅是自己測算,沒有通過個稅申報端測算的) 2021年底發(fā)現(xiàn)多計提了1180,并退還給個人1180元, 退還的科目是這樣做的 借方:應(yīng)交稅金-個稅 1180 貸方:銀行存款 1180| 我覺得這個分錄做的不對,請指正