同學你好 勾選轉出了就選擇未抵扣
今年3月我們公司購買車輛保險 銷售方開具增值稅專用發票 當時進項稅已認證并做了進項稅額轉出 按理來說我們并沒有做抵扣 如何開具紅字信息表 按已抵扣嗎?
老師,一般納稅人銷售方在1月份開出來增值稅專用發票給了購買方,在2月份發現發票錯誤,開具了紅字信息表,紅字發票,當時有時間差,購買方認證抵扣了,在購買方3月申報2月所屬期的時候,沒有進項稅額轉出,能申報成功嗎
我公司給對方開具了增值稅專票,對方1月份已進行認證抵扣,2月份對方把此專票做進項稅額轉出,并把發票聯抵扣聯已寄回給我。請問我這邊是按照紅字發票銷售方申請紅字正常沖紅就可以了是嗎?
公司上個月購買的勞保鞋,因為質量不好我要退貨,且只收到抵扣聯一張進項專票(缺發票聯),我專門未認證也未做入賬處理,但是京東銷售方非讓我方開具紅字信息表,并退回了上月的已開具發票抵扣聯,無奈之下我開具了紅字信息表給他們,對于現在我方開具的紅字信息表和收到京東賣家銷售負數發票,我方該如何做賬務處理呢?
去年11月收到的進項專票,現在發現開錯了,重新開具的話怎么處理?需要購買方開紅字信息表嗎,銷售方再開紅字發票嗎?已經抵扣的稅額在今年當月做轉出?
請問老師現金流量表期末余額一定要等于負債表貨幣資金嗎
請問老師非盈利組織營業成本,包含管理費用和其他費用嗎?
你好老師U8財務系統改去年數據,反結賬,今年的賬不會變動吧
以前年度主營業務成本少歸集,以后年度怎么調整?
老師,勞務分包再專業分包給勞務公司可以嗎
小規模最好給對方開普票 ,一般納稅人給我們小規模開專票和普票有區別嗎?
你好!老師 發現第一季度有一個數據錯了,可以修改嗎?報表可以修改嗎?
公司是助貸機構,給銀行推薦的客戶放款,后續每期還款有服務費,已經放款的人員可以計算出截止到還款完一共應收多少服務費,怎么在報表上體現這些后期應收服務費,能用應收賬款來體現么
從美國購買代碼,我司用交增值稅嗎?
老師,公司的自有項目的人工費直接計入“主營業務成本—項目—人工”,那外包的也是月付的,人工材料也這樣記嗎?我還在建賬
現在退保 人家讓開紅字信息表 我就很糾結 我到底是算抵扣還是為抵扣 我也做認證了 這不影響吧
對的 這個是不影響的