你好,那你們當時約定的是不含稅的價格,是不是不開發票?
比如我們每年固定給一個人支付運費10萬左右,是從私戶支付的沒有發票。現在想正規化走公戶,除了下面2個辦法還有別的辦法嗎: 1、把這個人變成我們的臨時工,以工資形式支付運費,每年也就10來萬,不涉及稅的問題; 2、讓對方去稅務局代開發票
老師好,公司租賃的辦公室對外轉租,他們租進來30000,租出去也3萬,也不問財務的,現在需要交5個點增值稅這個免不了,那不是一年下來要虧損一萬多嗎?有什么辦法嗎?讓對方多付錢,也不愿意
你好老師,幫對方代發工資分錄怎么做,具體情況如下,我公司跟對方簽了一個物流裝卸合同,對方給我付款我開裝卸費發票給對方,但是有這樣一個情況,我們開的裝卸費1萬元,對方會付5萬元過來,剩余的4萬是幫他們代發裝卸工工資。這個分錄怎么做,合法嗎。
老師,群請問一下有一個裝卸工每年要付給他 10 萬左右裝卸費,準備對公付款,對方有不愿意開票交稅,有沒有什么好的辦法呢
老師,請的臨時工每個月卸貨幾次,一年下來差不多卸貨費有 10 萬左右,現在要對公付款,對方又不愿意開票交稅,有沒有什么好的辦法呢
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
是的老師
你好,那你就正常做賬,但是匯算清繳的時候納稅調增。