你好!你們是一般納稅人還是小規模?
是老師,現在是這個情況,因為我們這個辦公室是臨時的,然后租的那個私人的那個房子來作為辦公室用,然后這個我們不是交了房租以后,那個老板不是應該要給我們一張發票我們入賬嗎?但是現在她不愿意去那個稅務局開票,讓把那個稅金給扣下來,然后其余的錢給他啊,然后我們那個負責人呢,然后就輸,就讓給算出來啊,多少錢扣出來以后她好給她賺,賺錢那個我,我就不知道這個交房租的這個稅率是多少。
老師,小規模納稅人租私人的住宅做辦公場所。1.如果需要開票一個月1萬,私人不愿意承擔稅,我們是不是要承擔他的房產稅,租賃所得個稅?2.現在稅率是多少?3.如果我不要票,錢用公賬付出去。我也入賬,但匯算清繳時候我調增可以嗎?
老師好,公司租賃的辦公室對外轉租,他們租進來30000,租出去也3萬,也不問財務的,現在需要交5個點增值稅這個免不了,那不是一年下來要虧損一萬多嗎?有什么辦法嗎?讓對方多付錢,也不愿意
請教老師:我公司是辦公室不動產租賃的企業。 問題1:公司達到稅收標準之后, 返還的1年辦公室租金 2千萬 怎么入賬? 問題2:對方之前開給我們的發票 要不要退回沖紅? 問題3: 那返給我們的2千萬租金就開張收據給對方就好了麼? 問題4:這個賬務處理,怎么做?是要確認收入?還是掛其他應付款呢? 做收入那樣利潤就很高很高,增值稅所得稅不是要交很多了。。。。掛其他應付款的話,這個錢以后是不會還了的。
老師,我們公司老板、老板的盆友,還有另一家公司這三方合租一塊場地15萬,但是租賃合同簽的是我們公司,我們也是全額付款15萬,出租方全額開發票給我們,然后和我們合租的企業對公付錢付錢給我們8萬,我們在開租賃發票給他,我們老板的盆友就不需要我們開發票,錢也是對公付給我們5萬,因為我們公司是小規模的,這樣做就享受不到30萬免征額了,請問有什么辦法處理這個問題
老師,婚慶公司因為多的都是個人都不要發票,這種怎么做啊,老板又不愿意交稅,只把開發票的從公司公戶走賬,不開發票的從個體公戶走賬可以嗎
老師,業務招待費,是在匯算清繳的時候調,還是說平時在稅務系統申報的時候就要調成60%了?
老師,你的意思是婚慶收到現金尾款的話,先存入公戶,然后做借銀行存款,貸預收賬款(待清算)開發票再做,借預收賬款,貸主營業務收入,
老師,月底我計提4月的工資,這個數從哪來
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
我意思是印花稅走不了在建工程里邊吧,這個需要走稅費及附加
什么情況下收到對方開給我們的發票借記在建工程
小規模還是季度不超三十萬免增值稅么
老師,請問每天的日記賬里退貨要怎么記錄呀
老師好,上年第四季度成本算多了,現在賬本調整過來了,現在我是需要回去更改第四季度企稅報表還是等匯算清繳調整?匯算清繳調成本可以嗎?
小規模的
你好,這樣的話之前的就沒有辦法了,后期的需要簽合同增加房租,把稅點算進去
你好,您是小規模的話,季度不超過45萬元增值稅也是免的,你開的專票還是普票?
普票,房租5個點的,不減免吧
你好,普票的話季度不超過45萬是免稅的