那設備是幾月份到的,六月份還是七月份。
我們單位兩年以前買了個吊車,貸款買的,會計做賬不知道是貸款,付首付款的時候就是借應付賬款(首付的金額),貸銀行存款,后來銀行放款了人給開了發票,就是借固定資產(總額),貸應付賬款。。。。。。。。。。問題來了,貸款四年應該是長期借款,現在應付賬款貸方差額是貸款的金額,應該在長期借款上,買了車不久就開始還貸款,第一筆還款是借勞務成本貸銀行存款,后面一年做的是借其他應付款法人貸銀行存款,我應該怎么調這個賬
我們單位兩年以前買了個吊車,貸款買的,會計做賬不知道是貸款,付首付款的時候就是借應付賬款(首付的金額),貸銀行存款,后來銀行放款了人給開了發票,就是借固定資產(總額),貸應付賬款。。。。。。。。。。問題來了,貸款四年應該是長期借款,現在應付賬款貸方差額是貸款的金額,應該在長期借款上,買了車不久就開始還貸款,第一筆還款是借勞務成本貸銀行存款,后面一年做的是借其他應付款法人貸銀行存款,我應該怎么調這個賬
老師你好,我們買了機器設備,5月買的,7月才開票,我做的是借:應付賬款,貸:銀行存款。做固定資產的話,他開的是普票,還是借:固定資產 應交稅費—進項稅額,貸:應付賬款 。這樣的嘛?
老師好、我想咨詢個問題、就是我們公司分期買的儀器、我是這樣做的、入賬時:借:固定資產 貸:長期應付款 付款時:借:長期應付款 貸:銀行存款 那我收到發票的時候應該怎么做賬呢?
老師你好,我們公司支付一筆款項,分三次支付完了,當月最后一次支付的時候,當月收到了發票,我做的是借:應付賬款,貸:銀行存款。是不是收到了發票之后,我就可以沖掉應付賬款了
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
我意思是印花稅走不了在建工程里邊吧,這個需要走稅費及附加
什么情況下收到對方開給我們的發票借記在建工程
小規模還是季度不超三十萬免增值稅么
老師,請問每天的日記賬里退貨要怎么記錄呀
老師好,上年第四季度成本算多了,現在賬本調整過來了,現在我是需要回去更改第四季度企稅報表還是等匯算清繳調整?匯算清繳調成本可以嗎?
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師公司買給個人車到二手市場開票,這個要做收入確認嗎
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
6月就到了
我們是6.27號付款的,然后他們6.30號開票,并且機器也一起過來了
那就六月份借固定資產 貸銀行 應付賬款