你好,普通發票直接借固定資產,貸應付賬款就可以了。
老師請問公司購買固定資產(挖機),每月還款借長期應付款,貸銀行存款。 收到發票后,借:固定資產負數,貸長期應付款負數,借固定資產,借應交稅費—應交增值稅進項稅額,貸長期應付款,這樣分錄做下來,長期應付款的金額比之前大是什么原因,這個分錄對嗎
老師,購入固定資產時,做了借:固定資產1000,進項稅130,貸應付賬款-A 1130,付款時,借:應付賬款-A 1130,貸:銀行存款1130這機器不是我們的幫代買的,開發票開我們公司的,進項稅我們來抵扣,跨月了我要做沖上月做的,應付賬款-A 紅字1130,貸:銀行存款紅字1130,應付賬款-B公司藍字1130,貸:銀行存款藍字1130,借固定資產清:1000,借固定資產1000,后面借:?(這里我要記什么營業外支出嗎)貸:固定資產清理,發現我的B公司平不了賬,不知道哪步有問題?
老師你好,我們買了機器設備,5月買的,7月才開票,我做的是借:應付賬款,貸:銀行存款。做固定資產的話,他開的是普票,還是借:固定資產 應交稅費—進項稅額,貸:應付賬款 。這樣的嘛?
老師你好,我們買了機器設備,是6月份買的,但是我們是分開兩次付款的,第二次付款在次月了,我第一次付款的時候是借:應付賬款-3500 貸:銀行存款。但是發票6月就已經到了,我是不是應該入固定資產呢?就是借:固定資產,應交稅費,貸:應付賬款。到次月的時候,就是借:應付賬款,貸:銀行存款,剩下的那3500
固定資產計提折舊,老師我們是4月買入機器設備了,4月付款的時候我做的是借:應付賬款,貸:銀行存款。然后4月收到了發票,我沒沖應付賬款,我在6月沖了做的是借:固定資產,應交稅費,貸:應付賬款。那我就是6月才入賬的?7月開始計提折舊嗎?
老師,工程款低房子,但是目前房子沒有房產證,房子裝修費用,可以記入公司成本嗎?房子以后的房產證也不一定會是公司名字?可以當成租的費用嗎?
老師,百分之一的餐費專票為什么不能抵扣
邀請客戶考察,住宿費開的專票,可以抵扣嗎? 如果抵扣是進業務招待費還是什么科目?
請問下我這江蘇南通ip地址可以掃碼登錄江蘇連云港公司的電子稅務局嗎?不開票,只是查看發票和辦理稅務可以嗎?
企業匯算清繳收到退的企業所得稅,怎么做賬務處理,執行小企業會計準則
老師,3月份的利潤表中增值稅填的是2月已交的稅還是3月未交的稅?
籌建期購入的‘潤滑油 計入管理費用-開辦費 什么三級科目
我想問問我給您發的這個截圖,怎么填寫職工薪酬支出及納稅調整明細表
我們項目今天發工資,有個人年齡超60了,項目上抗拒的不換60歲可以嗎發工資
老師 手撕票、 出租票現在可以做賬 嗎