同學,你好? 嗯嗯,是的
老師,本月支付了貨款,次月才收到發票是這樣入賬嗎? 當月:借應付賬款 貸:銀行存款 次月:借庫存商品 貸應付賬款 然后,我是當月結轉成本還是次月結轉
本來是:借:原材料 應交稅費 —進項稅 貸:應付賬款,支付的時候 借:應付賬款 貸:銀行存款 。 但我先付款了,之后當月收到了發票,忘記做原材料了,現在跨月了,要怎么做
老師你好,我們公司支付一筆款項,分三次支付完了,當月最后一次支付的時候,當月收到了發票,我做的是借:應付賬款,貸:銀行存款。是不是收到了發票之后,我就可以沖掉應付賬款了
老師你好,我們買了機器設備,是6月份買的,但是我們是分開兩次付款的,第二次付款在次月了,我第一次付款的時候是借:應付賬款-3500 貸:銀行存款。但是發票6月就已經到了,我是不是應該入固定資產呢?就是借:固定資產,應交稅費,貸:應付賬款。到次月的時候,就是借:應付賬款,貸:銀行存款,剩下的那3500
當月我司支付新車車款后,4S店在當月開出紙質發票,做了一筆借預付賬款貸銀行存款,因為新車跟發票是次月才送到我司手里,所以在次月收到發票跟車后,做進次月的固定資產,并且沖掉預付賬款對嗎
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師你好,就是我們這筆費用的裝修款,我是6月收到的發票,我做長期待攤費用對不?攤銷是從幾月開始攤銷呢
同學,你好 次月開始攤銷
謝謝老師
不客氣,回答滿意請5星好評, 謝謝