您好,印花稅現(xiàn)在是一般是按季度申報 根據(jù)《中華人民共和國印花稅法》(中華人民共和國主席令第八十九號)第十六條的規(guī)定:印花稅按季、按年或者按次計(jì)征。實(shí)行按季、按年計(jì)征的,納稅人應(yīng)當(dāng)自季度、年度終了之日起十五日內(nèi)申報繳納稅款;實(shí)行按次計(jì)征的,納稅人應(yīng)當(dāng)自納稅義務(wù)發(fā)生之日起十五日內(nèi)申報繳納稅款
老師,我新接手一家小微企業(yè)的帳,以前這帳都是代賬做的,我發(fā)現(xiàn)他們一直沒有申報過印花稅。從2019年到現(xiàn)在發(fā)生合同收入有1千萬左右,我如果接手做賬申報,應(yīng)該把以前的補(bǔ)上,還是就從下個月開始申報?
老師 你好 我想問下 小規(guī)模納稅人 印花稅上面顯示是按次申報的 那個稅款所屬期還要填日期么 還是他自動帶出來的日期就行啊 這個打開就是按次申報 沒有別的選項(xiàng)
你好,老師,我家是8月份成立得,我是11月份接手的,我看賬上沒有交過印花稅,正常嗎?我看我家印花稅是按次申報的,我用不用這個月申報呢?
老師好,小規(guī)模企業(yè)印花稅已經(jīng)按次申報了,稅目選擇的是購銷合同,并且已經(jīng)繳過印花稅了。為什么我的待辦里還提示印花稅。之前都是按期申報的,稅目是建筑安裝工程承包合同,是0申報,這次沒選這個,是不是因?yàn)檫@個原因?稅局打電話讓申報,怎么申報呢?按期如果是0申報的,會不會和按次申報的數(shù)有矛盾?
老師,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則小規(guī)模公司,之前也沒有核定印花稅稅種,然后也一直沒有申報,跟前財(cái)務(wù)交接過來,就把去年一年的印花稅按次申報了,減半征收后,印花稅費(fèi)用大概600多,請問這個印花稅我怎么做賬務(wù)處理,后面再按次申報,我應(yīng)該歸去那個科目?直接入管理費(fèi)用還是稅金附加?
如果公司不夠錢,找股東的親戚借錢進(jìn)來還是股份自己借錢進(jìn)來比較好?哪個比較合理?風(fēng)險小
老師,公司是銷售水,現(xiàn)在客戶要給制版費(fèi),我公司怎么開發(fā)票給他,開什么類目
公司收入不夠支出,找外面的親戚朋友借錢給公司,每個月借一萬多給公司,如果持續(xù)一兩年,會有風(fēng)險嗎?是什么風(fēng)險?
老師,交的上季度的印花稅怎么做賬,當(dāng)時沒有計(jì)提
企業(yè)匯算清繳審計(jì),資產(chǎn)負(fù)債類需要關(guān)注那些事項(xiàng)?
老師,這個月補(bǔ)了去年的收入,已經(jīng)更正了去年12月份的增值稅申報表,交了增值稅,賬上是這個月借:應(yīng)收賬款貸::以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,還需要調(diào)整其他報表嗎?
老師,我們有一筆13%加工修理修配發(fā)票要開,對方分2次開票,一次70%,30%,開票單位寫項(xiàng),這后邊單價和單位怎么填呀?是按各自金額填1項(xiàng),對應(yīng)金額,還是按原金額,分成,70%,30%
老師,財(cái)務(wù)軟件里帶出來的現(xiàn)金流量表能用的嗎?
想咨詢一下,前任會計(jì),在增值稅附加稅計(jì)提的時候,有計(jì)算性錯誤,到致科目有余額。我這邊不想去翻幾年前的賬。轉(zhuǎn)到哪個科目可以給他做平了。分錄怎么做比較好?
穩(wěn)崗補(bǔ)貼的政策具體指什么?
那建安公司簽訂的《材料采購合同》什么時候才是納稅義務(wù)的產(chǎn)生時間?
您好,買賣合同我們按季度申報印花稅的。現(xiàn)在按次交印花稅的很少,就是按次的,我們也可以在季度時申報,稅務(wù)局這個時間點(diǎn)不查了,就查公司有沒有按財(cái)務(wù)賬套的數(shù)據(jù)在申報印花稅,比如租賃費(fèi),保險費(fèi)等
什么租賃費(fèi)和保險費(fèi)也要交印花稅?
您好,是的,稅務(wù)怎么知道我們沒有繳足印花稅,他又不知道我們簽了多少合同,稅務(wù)比對的就是會計(jì)科目的發(fā)生額? 和 我們申報印花稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是不是一樣的