同學你好 沖減之后是負數(shù)嗎 可以
老師,請教個問題,外賬從今年1~10月份的租金誤入到了管理費用-研發(fā)費用-租金,正確的應該入到管理費用-租金支出,我現(xiàn)在11月份調(diào)賬,要怎樣調(diào)呢?我做了:借:管理費用-租金(正數(shù)) 借:管理費用-研發(fā)費用-租金(負數(shù)),但是這樣期末科目余額表的數(shù)怎么還是以前那么多,我是哪里整錯了嗎?
10月把管理費用入到了銷售費用,結(jié)賬發(fā)現(xiàn)后反結(jié)賬在原有的憑證上做了修改,錯的是借:銷售費用、貸:現(xiàn)金,修改為借:管理費用、貸:現(xiàn)金,12月份的利潤表出現(xiàn)了負數(shù),報表報送不了,賬目要怎么調(diào)整呢?
老師,我問下之前訂正管理費用科目,我應該是從管理費用借方負數(shù)調(diào)整,但是我做到了管理費用的貸方,這就導致,我利潤表的管理費用本月的發(fā)生額和我科目余額表的本期發(fā)生不一致,是不是我也沒法再調(diào)整了,如果我調(diào)整在2022年7月賬務里面,我本月利潤表的管理費用和科目余額表又對不上了
老師,我報表這個月管理費用是負數(shù),負了105萬,原因是一到三月的工資我都做在管理費用,這個月紅沖,把計入管理費用的工資拆開,放入研發(fā)費用,銷售費用,和管理費用三檔,下個月的工資就是銷售,研發(fā)及管理三檔了,請問這個月利潤表管理費用為負數(shù)可以不,不行的話,怎么辦
老師,我在4月份沖減了多計提的工資,然后4月份管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是負數(shù),這個怎么處理?
公司一般戶用于采購支付和銷售收款沒問題的吧,基本戶有限額不好用
老師麻煩問一下去年進的設備已經(jīng)賣出去了,由于沒付款就沒給票,我12月底就暫估的成本,現(xiàn)在發(fā)票來了我應該怎么操作
種的藥材是一次種植每年都能收獲,買種子,播種,收獲中藥材如何做分錄
老師,我們單位組隊6名人員去參加民族體育運動會,每人給支付5200的務工補貼。他們也不是我們單位的人。然后把這6名人員的錢打給一個人了,讓他給下面的人發(fā)下去,我們也有花名冊,按了手印的。我該怎么記賬?
老師你好 請問下就是我方開技術發(fā)票對方公司開銷售貨物的進項發(fā)票回來 這兩張發(fā)票的金額可以對沖嗎 就是對方以貨物付了這張技術發(fā)票的開票金額
老師公司購買一輛汽車,可以一次性入賬不提折舊嗎?
老師,你那里有探親費并入工資交個稅~稅局文件號有嗎?
老師,收廢礦物油處理,能開銷項發(fā)票嗎?沒有收買金額所以沒有采購發(fā)票,只有物流發(fā)票,廢油處理沒有進項發(fā)票有風險嗎?
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),主營業(yè)務收入是配送收入,主營業(yè)務成本是配送成本。老板讓我每個月給他弄一個有銷售收入,采購成本,各項費用的一個財務數(shù)據(jù)表。我這邊取內(nèi)賬的數(shù)據(jù)的話,請問采購成本,是不是每個月采購入庫的總金額?我有點搞不明白,如果要算每個月的營業(yè)利潤的話,采購成本只是采購入庫的,但是只有當月銷售出庫的才計入到主營業(yè)務成本中。那我這邊主營業(yè)務成本要包含哪幾部分?采購入庫成本+損耗成本+庫存商品成本?
老師,公司給工人購買社保怎么做會計科目呀?記:生產(chǎn)成本-社會保險費 科目可以嗎?