沒事的很真常的哈,不用處理
老師,1-6月份的計提的工資錯了,在7月份時沖回計提的工資,那1-6月因計提的工資結轉到了本年利潤里面,本年利潤同時也需要沖回嗎?我是這樣做的對嗎?糾結本年利潤要不要沖回
你好老師,我在22年4月份時有一張分錄是把1個季度的固定資產分錄紅沖了,在做折舊,借:固定資產196000元,貸:管理費用196000元,那4月份當期的管理費用實際是發生了40490.74元,我結轉時的管理費用填196000-40490.74=-155509.26元,然后利潤表上的管理費用本年累計數比賬本本上的管理費用本年累計數少196000,這要怎么做?
老師,我在4月份沖減了多計提的工資,然后4月份管理費用結轉到本年利潤是負數,這個怎么處理?
就是我1月份多計提工資了,2月份沖多計提的工資757,但是我們這個財務軟件管理費用放貸方,利潤表取不上數,但是2月份的應付職工薪酬取上數了所以我在4月份想調賬怎么做分錄
老師,我2025年一月份沖減2024年工資22953元,是不是做沖減計提工資分錄之后,借管理費用-22953,貸應付職工薪酬-22953,再做一個月底費用結轉分錄:借本年利潤-22953元,貸管理費用-22953元
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發布.節目制作要交文化建設費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發票要交文化建設費嗎
那管理費用是負數,是不是直接沖減了本年利潤的科目了?
是增加本年的利潤哈