銀行,借銷售費用紅字借管理費用
老師,請教個問題,外賬從今年1~10月份的租金誤入到了管理費用-研發費用-租金,正確的應該入到管理費用-租金支出,我現在11月份調賬,要怎樣調呢?我做了:借:管理費用-租金(正數) 借:管理費用-研發費用-租金(負數),但是這樣期末科目余額表的數怎么還是以前那么多,我是哪里整錯了嗎?
你好,請問在10月份的時候把管理費用入到了銷售費用,結轉后發現之后修改了憑證,12月的利潤表的銷售費用出現了負數,要怎么調整賬目呢?
你好,請問在10月份的時候把管理費用入到了銷售費用,結轉后發現之后修改了憑證,12月的利潤表的銷售費用出現了負數,要怎么調整賬目呢?
10月把管理費用入到了銷售費用,結賬發現后反結賬在原有的憑證上做了修改,錯的是借:銷售費用、貸:現金,修改為借:管理費用、貸:現金,12月份的利潤表出現了負數,報表報送不了,賬目要怎么調整呢?
老師 我3月月賬結了 4月的憑證已經做了部分 但是我現在想修改3月一個憑證 我現在是反結賬 反過賬 反審核 原來的憑證是 借:其他應收45 借: 管理費用 55 貸:銀行存款100 現在我想修改為 借:其他應付 45 借:管理費用 55 貸:銀行存款 100 有個問題 我在結賬的時候 系統不是自動結轉損益嗎 我現在修改憑證 這個自動結轉的憑證我要不要管它?
為什么這樣不對 借款跟利息分開不對。答案直接就短期借款,沒了稅費,但是題目明明有稅費
老師,商貿企業収到客戶的違約金需要繳納增值稅嗎?
老師,幫忙看一下這個15題
老師,幫忙看一下,這個題
老師,新接手的一家企業,之前有賬務,現在要錄入期初余額, 錄入期初余額時可以根據什么錄入
老師,事業單位比選采購27萬的服務,他們說沒有供應商名錄,由他們內部給各個部門的同事發采購公告,由內部同事推薦供應商,這種符合規定嗎
暫估入賬的賬務處理
我們是加盟的特許經營酒店,那支付的特許服務費應該怎么賬務處理呢?
老師,我想問一下,就是假如賣出去東西了,必須結轉成本嗎
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。
銀行是什么意思?這樣這筆管理費用不是入兩次了嗎?我10月份修改后已經入到了管理費用了啊
您好,只有一次銀行支出
您好,那您看下具體情況