你好,負數發票是八月份開的嗎?
您好,2020年6月1號之前公司屬于一般納稅人,6月1號以后轉為小規模了;4月份給客戶開過13個點的專票,客戶四月份把發票退回要求重開,但是由于財務操作失誤,五月份并沒有把退回的發票紅沖,而且五月份給客戶重新開了發票了,現在六月份報稅產生了失誤沒紅沖的發票的增值稅,請問現在是小規模了怎么處理這個事?還是說自認倒霉把稅白交上去??謝謝
老師好,我們上個月開出的增值稅專用發票,客戶說開錯了,需要重新開,但是發票他又無法退回,弄丟了,沒有進行抵扣的,拿不到另外兩聯,我們直接沖紅可以嗎
請問6月份給客戶開的增值稅發票開戶行名稱寫錯,7月份做了紅沖重開了,8月份發現還是開錯了,又做紅字重開時紅字上傳不了顯示已抵扣,這是怎么回事銀行名稱寫錯了客戶能抵扣嗎,發票查詢顯示發票正常
老師,客戶9月份銷售開具了增值稅專票給客戶,那時候不知道客戶是小規模納稅人,然后11月業務說9月開的專票客戶不能抵扣讓開具普票,這邊就專票紅沖給他重開了電子普票。結果今天客戶說他們11月申請了一般納稅人,可以抵扣了,要重新開具增值稅專用發票,說是業務理解錯了,他們是要紅沖9月的專票11月重開一張一模一樣的專票。就因為之前不能抵扣,稅務上能說通嗎?因為9月份開具的 時候是不能抵扣現在能抵扣了又要現在紅沖重開一張一模一樣的,這樣合理嗎?
請教個事情,客戶7月的增值稅發票算的剛剛夠抵扣,但是因為稅務系統不穩定,查不到,財務就紅沖重開了,重開以后是8月的發票,沒有7月的發票了,現在客戶抵扣不了,要交增值稅,有什么辦法不交增值稅嗎
小規模公司開了幾張票,但是沒做賬,企業年報財務報表零申報行嗎
其他綜合收益要不要算到利潤總額?
老師那代賬公司把餐飲員工的工資做到勞務成本,然后為了防止成本倒掛一直不結轉,勞務成本期末余額比較大,這樣合理嗎?最準如果公司注銷,怎么處理勞務成本
工商年報中納稅總額取報表里的哪個數值?
老師,我看代賬公司把餐飲業的工資做到了勞務成本,然后為了防止成本倒掛,勞務成本一直都沒有結轉過,(因為老板隱瞞收入)這樣是不是不合理,其實餐飲員工的工資是不是也可以都計入費用啊,費用大不會出現成本倒掛,沒什么風險吧
甲公司與乙公司共同經營一個項目.(雙方公司都是建筑勞務)甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協議.然后投資款可直接打給甲公司嗎..稅務這塊有風險嗎.稅務應該怎么做賬
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調增了,還用做憑證嗎?
老師,公司沒有電子章,請問要做業務電子章怎么做?我們有實物的業務章,公章。反正就是沒有電子章
老師關鍵是餐飲業當天的收入是第二天一筆進入銀行的,做了預收賬款,然后有些開發票了就做了主營業務收入,沖減了預收,還有一部分不開發票,要做無票收入把預收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個無票收入的發票做附件,要好一點吧,
甲公司與乙公司共同經營一個項目.甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協議.然后投資款可以直接打給甲公司嗎..
郭老師,是的,負數發票是8月份開的
紙質的好說,你把發票作廢就可以的,然后紅字信息表刪除。七月份的就可以抵扣了。
郭老師,是開的電子發票呢,紅字信息表和紅字發票都開了,也重新開了新的藍字發票了呢,這樣操作還可以嗎
不可以了 他有其他的發票嗎?先用其他的發票抵扣,如果沒有的話就去稅務局那邊申請延期繳納 下一個月認證有留底了,再笑一個月申報抵欠
郭老師,對方沒有其他發票了呢,申請延期繳納的條件是什么呢?這樣操作以后就可以用之后的進項稅進行抵扣了嗎
就是直接跟稅務局那邊說進項發票有點問題,這個月紅沖了,然后八月份才開過來,沒法抵扣,申請延期交稅以后留底抵欠,但是附加稅需要正常交。
郭老師,這個方案我跟同事溝通了一下,同事說這個很不好申請呢,您這邊有實際申請過嗎?或者有遇到過申請成功的案例嗎
沒有 我么們這邊有申請的 去年疫情期間
或者是你直接不申請就是不交
不申請不交稅款,應該會有滯納金,影響企業信用等級吧?后面再交稅款可以抵扣嗎?
感謝郭老師,希望可以再解答一下哦,謝謝老師
你好,你申請延期也需要交滯納金的 可以抵扣