你好,計提,借:應收賬款貸,主營業務收入,應交稅費,應交增值稅。 繳納的時候,借,應交稅費,應交增值稅貸,銀行存款。
你好!請問小規模納稅人計提繳納增值稅分錄怎么寫?
小規模繳納增值稅從計提到繳納的會計分錄怎么寫?
請問小規模結轉增值稅的的會計分錄怎么寫
請問小規模計提、結轉、繳納增值稅的的會計分錄怎么寫
結轉增值稅: 小規模季報季度結轉 ,一般納稅人月報月度結轉。 小規模、 一般人結轉增值稅的會計科目分錄怎么寫
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發票了,有些沒有開發票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
內賬,小規模納稅人,問一下如果23年12月開了一張旅游服務的普通發票,但是一直沒收到錢,現在給他紅沖對賬務有什么影響嗎,沒有掛往來賬,也沒交稅
內賬,小規模納稅人,問一下如果23年12月開了一張旅游服務的普通發票,但是一直沒收到錢,現在給他紅沖對賬務有什么影響嗎,沒有掛往來賬,也沒交稅
您好老師 國際航空發票能抵扣進項嗎
老師這題的10000從哪里來的
老師這題的10000從哪里來的
老師,請教你一下:一般情況公司公賬款可不可以在銀行存定期?
A為子公司,在3月不做了,新注冊了一個分公司B,正常3月所有收入,成本歸屬分公司B,因分公司賬上額度問題,4月發放3月工資用了A公司發放(工資主體錯發放),會計4月申報3月所屬期工資也申報錯誤,直接申報了3月份工資(主體對應用A公司申報),現查詢申報時間有差異是因為2024年漏申報4月工資)。1、怎么來更正前期漏申報數據?2、A公司發放了工資,人力成本怎么調回到B公司?
老師,收到的款先入預收賬款,然后開發票再入主營業務收入,那沒有開發票的無票收入怎么自制原始憑證啊
請問出口企業簡易報關能退稅嗎?無法正常收匯。
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 請問這個是什么分錄
你好,這個是一般納稅人用的。
請問小規模季度申報、繳納時的增值稅會計分錄怎么做
你好,就是上面說的。 計提,借:應收賬款貸,主營業務收入,應交稅費,應交增值稅。 繳納的時候,借,應交稅費,應交增值稅貸,銀行存款。
如果有減免的增值稅應該怎么寫
計提,借:應收賬款貸,主營業務收入,應交稅費,應交增值稅。 繳納的時候,借,應交稅費,應交增值稅貸,營業外收入-稅收減免
請問小規模涉及 未交增值稅 的科目嗎
你好小規模不涉及這個。
請問二季度申報時會計是按這個一般納稅人做的賬,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 現在應該怎么調賬
你好!紅字沖減之前的分錄,然后按正確的重新做
正確的怎么做
計提,借:應收賬款貸,主營業務收入,應交稅費,應交增值稅。 繳納的時候,借,應交稅費,應交增值稅貸,銀行存款。 2023-07-27 16:22:08
請問繳納是做到二季度還是三季度的賬里面
你好!2季度計提,3季度初繳納
請問做這一步 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 現在應該怎么調賬 是什么意思呢
你好!你做同樣的分錄,金額寫負數,沖減之前做的上面的分錄就好了
這一步是多余,不需要做的是嗎
你好!是的。不需要做這個