學(xué)員朋友您好,每一張單獨(dú)匯總就可以了
請(qǐng)教一下老師,入庫(kù)單第一張寫不下,有寫了第二張,第二張合計(jì)金額加不加第一張合計(jì)金額
老師,我問(wèn)一下,有一個(gè)員工報(bào)銷的發(fā)票很多,我的報(bào)銷單一張寫不下,需要寫兩張,那每一張的報(bào)銷合計(jì)金額是單張的合計(jì)金額嗎?還是總共的報(bào)銷金額?
老師,我在抵扣平臺(tái),勾選抵扣了88張,不抵扣勾選用于集體福利73張,但是申報(bào)表第二行只能填寫88張,那轉(zhuǎn)出的73張就不能體現(xiàn)在申報(bào)表里了(按理說(shuō)第二行是161張的金額,第15行是轉(zhuǎn)出的金額)您懂我意思嗎?
老師,一個(gè)員工報(bào)銷單寫了兩張,第一和第二張的合計(jì)怎么填呢
老師 費(fèi)用報(bào)銷單 分類比較多 一張報(bào)銷單寫不完 寫到第二張 是不是第二張合計(jì)那需要 寫第一張第二張總金額
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
老師 比如說(shuō)第一張報(bào)銷單1000元 第二章50元 然后后面放了1050的發(fā)票 這樣對(duì)嗎 。還是說(shuō)需要分開(kāi)1000元報(bào)銷單后面放1000元的發(fā)票,50報(bào)銷單后邊放50的發(fā)票,分開(kāi)粘貼呢
分開(kāi)1000元報(bào)銷單后面放1000元的發(fā)票,50報(bào)銷單后邊放50的發(fā)票,