同學您好,可以做盤虧,然后要做進項稅額轉出借:待處理財產損溢,貸:原材料庫存商品貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出)借:其他應收款,貸:待處理財產損溢 ,貸:管理費用/營業外支出貸:待處理財產損溢
老師你好!我想咨詢一下,蔬菜配送公司進銷項都沒有發票這個怎么做賬務處理,一般納稅人和小規模納稅人都說一下
老師,您好,我想咨詢下我公司是一般納稅人銷售批發水果蔬菜的,庫存腐爛我應該怎么做賬處理
老師,您好,我想咨詢下我公司是一般納稅人銷售批發水果蔬菜的,庫存腐爛我應該怎么做賬處理,會計分錄怎么寫?
老師,我想咨詢一下,我是銷售方,有幾個客戶有幾元到1千左右的應收掛著賬,老板說讓我這邊直接做賬處理就好,我該怎么處理呢?分錄又該如何寫?
老師您好!我公司的商場需要處理一批庫存商品報損耗,一般納稅人公司,請問會計分錄怎么做?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
這需要去稅務局備案嗎
是借管理費用/營業外支出貸:待處理財產損益這樣吧
你好,不要 的,這種情況 不要的