可以這樣做紅沖分錄
你好老師,我想問(wèn)下沖紅主營(yíng)業(yè)務(wù)成本分錄是怎樣?原本藍(lán)色分錄是:借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存現(xiàn)金的
老師你好,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1886000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金1886000,沖紅時(shí)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-1886000貸:庫(kù)存現(xiàn)金-1886000對(duì)嗎?
老師你好,麻煩幫我看一下我的科目余額表,5月都好著呢,但是到6月份庫(kù)存現(xiàn)金貸方發(fā)生額為負(fù)數(shù),我只是在6月份沖紅3做的憑證,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1886000貸庫(kù)存現(xiàn)金1886000,6月做同樣的分錄,然后金額是負(fù)數(shù)而已。請(qǐng)問(wèn)我這是哪里出問(wèn)題了呢?如何調(diào)賬呢?
暫估分錄 借庫(kù)存商品118685 貸庫(kù)存現(xiàn)金118685 結(jié)轉(zhuǎn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本118685 貸庫(kù)存商品118685 為什么主營(yíng)業(yè)務(wù)成本余額為-4000
公司支付平時(shí)快遞費(fèi),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存現(xiàn)金 對(duì)嗎
老師無(wú)票收入附加付款憑證,比如餐飲行業(yè)一天的收入第二天一筆進(jìn)入銀行的,有些開(kāi)發(fā)票了,有些沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,,這樣的無(wú)票的收入怎么付原始憑證啊
內(nèi)賬,小規(guī)模納稅人,問(wèn)一下如果23年12月開(kāi)了一張旅游服務(wù)的普通發(fā)票,但是一直沒(méi)收到錢(qián),現(xiàn)在給他紅沖對(duì)賬務(wù)有什么影響嗎,沒(méi)有掛往來(lái)賬,也沒(méi)交稅
內(nèi)賬,小規(guī)模納稅人,問(wèn)一下如果23年12月開(kāi)了一張旅游服務(wù)的普通發(fā)票,但是一直沒(méi)收到錢(qián),現(xiàn)在給他紅沖對(duì)賬務(wù)有什么影響嗎,沒(méi)有掛往來(lái)賬,也沒(méi)交稅
您好老師 國(guó)際航空發(fā)票能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
老師這題的10000從哪里來(lái)的
老師這題的10000從哪里來(lái)的
老師,請(qǐng)教你一下:一般情況公司公賬款可不可以在銀行存定期?
A為子公司,在3月不做了,新注冊(cè)了一個(gè)分公司B,正常3月所有收入,成本歸屬分公司B,因分公司賬上額度問(wèn)題,4月發(fā)放3月工資用了A公司發(fā)放(工資主體錯(cuò)發(fā)放),會(huì)計(jì)4月申報(bào)3月所屬期工資也申報(bào)錯(cuò)誤,直接申報(bào)了3月份工資(主體對(duì)應(yīng)用A公司申報(bào)),現(xiàn)查詢申報(bào)時(shí)間有差異是因?yàn)?024年漏申報(bào)4月工資)。1、怎么來(lái)更正前期漏申報(bào)數(shù)據(jù)?2、A公司發(fā)放了工資,人力成本怎么調(diào)回到B公司?
老師,收到的款先入預(yù)收賬款,然后開(kāi)發(fā)票再入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,那沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的無(wú)票收入怎么自制原始憑證啊
請(qǐng)問(wèn)出口企業(yè)簡(jiǎn)易報(bào)關(guān)能退稅嗎?無(wú)法正常收匯。