借主營業(yè)務成本負數(shù)貸,庫存現(xiàn)金負數(shù)。
你好老師,我想問下沖紅主營業(yè)務成本分錄是怎樣?原本藍色分錄是:借 主營業(yè)務成本,貸:庫存現(xiàn)金的
您好,2020年的結(jié)轉(zhuǎn)成本有誤,原分錄是借主營業(yè)務成本,貸庫存商品,紅沖后需要做一筆是應該借以前年度損益還是主營業(yè)務成本?
成本沖回分錄是不是借:庫存商品貸:主營業(yè)務成本
老師,紅沖入庫的分錄是不是借:庫存商品;貸:主營業(yè)務成本?
老師你好,借:主營業(yè)務成本 1886000 貸:庫存現(xiàn)金1886000,沖紅時借:主營業(yè)務成本-1886000貸:庫存現(xiàn)金-1886000對嗎?
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發(fā)票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發(fā)票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
損益類紅沖是不是不能按原來的分錄反方向做?
你好,對的是的,只能之前的分錄不變,金額是負數(shù),