您好,這個工會經費是單獨做賬是吧
老師我們是建筑設計公司,上次和其他設計公司合作設計了一個 廠房,上周收到廠房設計費70000的發票,但是還沒有付錢,這個會計分錄要怎么寫呀
老師,建筑公司2020年8月成立,認繳1千萬,沒有實繳。2020年12月中標一建筑工程施工項目,外經。老板一直墊支了六百多萬,收到老板的錢都是借:銀行存款 貸:其他應付款-老板,日后這些墊支的錢轉為實收資本的,分錄是這樣做借:其他應付款-老板 貸:實收資本-老板 嗎?然后還要怎么做呢?
老師好,我公司從甲處取得一個建筑分包工程,發生的人工費通過農民工專用存款賬戶支付,現在是勞務工長(來自丙公司,丙公司是建筑勞務公司)已經將工資表送給甲方,問題是 1、我方開具發票給甲方。 2、我方收到丙公司開來相應的勞務發票及工資表復印件。 問一下,我方和丙公司分別的會計分錄怎么做?
甲公司跟乙公司簽訂建筑施工合同金額200萬,當期收到乙公司劃撥來建筑工程款97萬,因為甲公司把這個工程全額分包至第三方,現在第三方開來發票請款支付97萬,請問老師,以上都在同一期發生,會計分錄怎么掛賬及做賬?同時還需要把第三方開來發票結轉至在建工程!
老師,下午好!我公司自購地建辦公大樓和倉庫還有宿舍,前面付了1000萬工程款給A建筑公司的時候怎么做分錄?半年后收到A建筑公司開來的增值稅專用發票250萬又怎么做分錄?(這時候公司還是小規模納稅人),過了兩個月后,公司已經申請成為了一般納稅人,這時候又收到了A建筑公司開來的250萬元增值稅專用發票,這個時候又該怎么做分錄?
老師,現金折扣影響企業所得稅嗎?
區分固定性經營成本和固定性資本成本,老師什么區別呢
哪位老師看看這道題怎么做,謝謝啦
老師,前年做賬,借:管理費用-10萬,貸:應付職工薪酬-10萬,截止去年匯算清繳時未發,企業所得稅納稅調增10萬,然后賬上一直掛著應付職工薪酬10萬,今年查賬時,發現前年的應付職工薪酬10萬是當時計提多了,現在這個賬怎么做?這個稅怎么處理?
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規模,4月中旬來了一張發票產生了增值稅銷項稅額,600多元,現在應該直接轉到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師公司在去年12月份計提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產生所得稅,導致了所得稅一直有余額沒結轉掉,現在應該怎么辦呢?賬都結完了
老師,查帳征收個體戶準備注銷,由于以前給員工發工資,沒有申報工資薪金,是補申報還是怎么處理?
費用的沖減和成本的沖減都需要做進項稅額轉出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變為負數?
是的呢,獨立做賬 錢是到賬工會,但是支付支出都在建筑公司
那這樣的話,其實正常收到的話,作為其他應付款,然后支付的話再沖銷
那企業賬直接把收到的款項入營業外收入了吧,支出應該不需要營業外支出對應吧
嗯對是這個意思的
支出可以管理費用是嗎?不用對應的因為是營業外收入,而支出需要營業外支出的規定
不能,就剛才就可以了
怎么樣的分錄
就是營業外收入,第一次說的那個
那是用該筆工會經費呢,支出什么科目
用的話可以計入到管理費用的