你好,收入做了嗎?如果沒(méi)有做的話,借勞務(wù)成本貸銀行存款。
我們公司都建好好多年了 廠房建設(shè)還有款沒(méi)付完 付完對(duì)方就會(huì)開(kāi)發(fā)票來(lái) 這個(gè)發(fā)票怎么處理呀,要計(jì)入到固定資產(chǎn)廠房嗎
老師我們是建筑設(shè)計(jì)公司,上次和其他設(shè)計(jì)公司合作設(shè)計(jì)了一個(gè) 廠房,上周收到廠房設(shè)計(jì)費(fèi)70000的發(fā)票,但是還沒(méi)有付錢(qián),這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么寫(xiě)呀
老師:您好!我們公司屬于園林設(shè)計(jì)小規(guī)模(小微企業(yè))屬于季報(bào)。有時(shí)會(huì)將設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)委托其他公司設(shè)計(jì),對(duì)方開(kāi)票給我公司,我公司付款,我公司就將這個(gè)做為我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。去年12月份我們委托其他公司設(shè)計(jì),支付了20多萬(wàn)的設(shè)計(jì)費(fèi)用,但一直沒(méi)有收到對(duì)方公司發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒(méi)做暫估成本處理。這個(gè)月會(huì)計(jì)查到這筆款項(xiàng)沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,便聯(lián)系對(duì)方開(kāi)票。這個(gè)月如果收到對(duì)方公司的設(shè)計(jì)費(fèi)發(fā)票,是否可以做為這個(gè)月的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本入賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)建筑設(shè)計(jì)公司,公司接到設(shè)計(jì)的活是分一部分給工作室來(lái)設(shè)計(jì)的,工作室設(shè)計(jì)完成后公司付了款,對(duì)方開(kāi)了發(fā)票,但是公司還沒(méi)交給甲方,還沒(méi)收入,那工作室的這個(gè)設(shè)計(jì)費(fèi)應(yīng)該放什么科目合適,等確認(rèn)收入了再結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師,我們公司要建廠房,今年剛收到了一張廠房項(xiàng)目的審圖費(fèi),會(huì)計(jì)上計(jì)入在建工程—工程建設(shè)其它費(fèi)用,增值稅附列資料二表,是不是要填入欄次9呀?
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒(méi)有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫(xiě)多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫(xiě)24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫(xiě)? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷(xiāo)售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷(xiāo)售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷(xiāo)售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?zhuān)?/p>
這個(gè)是之前我們發(fā)票開(kāi)給業(yè)主,我做的會(huì)計(jì)分錄,但是我們也沒(méi)有收到業(yè)主錢(qián)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付帳款
好的好的,謝謝老師
那老師像購(gòu)買(mǎi)的招投標(biāo)電子鎖的錢(qián)我能放在管理費(fèi)用中嗎
你好可以這么做的。
老師像這張我直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本70000,貸應(yīng)付帳款70000,因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模納稅人
你好 可以的 可以的
好的謝謝老師
不用客氣 工作愉快