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老師,下午好!我公司自購地建辦公大樓和倉庫還有宿舍,前面付了1000萬工程款給A建筑公司的時候怎么做分錄?半年后收到A建筑公司開來的增值稅專用發(fā)票250萬又怎么做分錄?(這時候公司還是小規(guī)模納稅人),過了兩個月后,公司已經(jīng)申請成為了一般納稅人,這時候又收到了A建筑公司開來的250萬元增值稅專用發(fā)票,這個時候又該怎么做分錄?

2022-10-27 14:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-27 15:02

同學你好 這個業(yè)務是小規(guī)模時期發(fā)生的業(yè)務 這個都不能抵扣進項的 計入固定資產(chǎn)

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快賬用戶8931 追問 2022-10-27 15:04

那我所說的幾個問題的分錄該怎么寫呢?拜托老師幫忙寫一下,謝謝!

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齊紅老師 解答 2022-10-27 15:09

借在建工程 借進項 貸銀行存款 借在建工程 貸進項轉(zhuǎn)出 借在建工程 借進項 貸銀行存款 借在建工程 貸進項轉(zhuǎn)出 然后 借固定資產(chǎn) 貸在建工程

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同學你好 這個業(yè)務是小規(guī)模時期發(fā)生的業(yè)務 這個都不能抵扣進項的 計入固定資產(chǎn)
2022-10-27
你好,你們主體都全部分包了嗎?子公司它有資質(zhì)嗎?
2023-06-26
你好,收到建設單位的預收沖付給保險公司的預付
2021-03-03
你好,同學。 那你就讓材料開票給你,然后款項你直接支付給材料商,你作為成本處理即可的。
2020-12-26
同學,你好。之前少沖回了,則編制一個調(diào)整分錄,繼續(xù)沖回這余額就可以了。 若涉及跨年已結(jié)賬,則走一下以前年度損益科目
2021-01-16
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