您好,因為他不是本年度的金額,所以才不那樣做的
老師請問:甲公司財務(wù)報表2019,4,20號報出,4.15號調(diào)減計提壞賬準備100萬元,所得稅稅率25%。答案是:借:壞賬準備100.貸:以前年度損益調(diào)整--信用減值損失100.~~借:以前年度損益調(diào)整--所得稅費用25~~貸:遞延所得稅資產(chǎn)25.~~以前年度損益調(diào)整沒接平,還有余額。
如果我想補提去年的資產(chǎn)減值準備80萬,分錄是借:以前年度損益調(diào)整 80 貸:資產(chǎn)減值損失 80 那隨之產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)如何記賬?是 借:遞延所得稅資產(chǎn) 20 貸:以前年度損益調(diào)整 20這樣對嗎?
如果我想補提去年的資產(chǎn)減值準備80萬,分錄是借:以前年度損益調(diào)整 80 貸:壞賬準備 80 那隨之產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)如何記賬?是 借:遞延所得稅資產(chǎn) 20 貸:以前年度損益調(diào)整 20這樣寫對嗎? 然后結(jié)轉(zhuǎn)是:借:利潤分配-未分配利潤 60 貸:以前年度損益調(diào)整 60 這么寫分錄對嗎?遞延所得稅資產(chǎn)這么記賬對嗎?
老師,為什么是貸存活跌價準備,不是以前年度損益調(diào)整,還有2016年做的分錄: 借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費用 在2017年為什么不用沖回? 借;以前年度損益調(diào)整 貸:遞延所得稅資產(chǎn)
借:以前年度損益調(diào)整—信用減值損失 120 貸:壞賬準備 120 借:遞延所得稅資產(chǎn) 30 貸:以前年度損益調(diào)整—所得稅費用 30 老師你好,計提壞賬準備,是不是資產(chǎn),會計小于計稅基礎(chǔ),可抵扣,
請問老師,白色圖片d為啥又是免稅的,老師講解里邊技術(shù)轉(zhuǎn)讓又是按照銷售無形資產(chǎn)?
老師請問農(nóng),林,牧,漁項目所得減免征收企業(yè)所得稅,那做農(nóng)產(chǎn)品的是不是
老師好!我單位2024年4月購入了一臺裝載機,首付10萬,以后月份每月按揭付款,計入“其他應(yīng)收款”,12月份收到發(fā)票后前任會計直接計入“管理費用”了,請問2024年企業(yè)所得匯算時怎么申報?
老師,你好 想問一下算工資的時候,比如某員工是3月17日正式上班,單休,休了兩天,基本工資2000,怎么計算這個工資比較合理呢, 是2000/31 還是2000 /26
請問老師,企業(yè)日常經(jīng)營沒有簽訂合同的收入要交印花稅嗎?
抵押:不動產(chǎn)和動產(chǎn)都可以抵押 質(zhì)押:主要適用于動產(chǎn),不動產(chǎn)一般不能質(zhì)押。 肖老師說只有不動產(chǎn)才可以抵押,怎么和網(wǎng)上查的不一樣,哪個是對的?
老師購購物卡,銷售費用的哪個明細
老師好 請問我是個體戶 我之前是虧損的,今年第一季度盈利了三萬多 那我不可以彌補以前年度虧損嗎?我要繳納的稅款是740 那我這740不可以是彌補以前的虧損,還得減半交稅的呀?
公司發(fā)500的加油卡,工資4500,獎金3000,購物卡1000,需要繳納多少稅費?
一個人的工資4500元,獎金3000元,公司為其交話費200元,發(fā)放1200元的超市購物卡,500元的加油卡,這個人需要繳納多少稅?
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老師,為什么這個報告期未決訴訟在資產(chǎn)負債表日后調(diào)整事項做分錄就有以前年度損益調(diào)整交企業(yè)所得稅?
這個是屬于日后非調(diào)整事項的意思