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老師我公司17年實收資本增加25500000,2018年1月足額繳納了印花稅12750元,2019年又撤資25500000然后2021年1月又增資25500000,這樣還需要再一次繳納印花稅嗎

2023-07-21 14:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-21 14:05

又增資25500000, 還需要再一次繳納印花稅

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快賬用戶9327 追問 2023-07-21 14:08

不是實收資本先減后增,后增加部分未超過減資前已繳納過印花稅的部分,不需要補貼印花嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-21 14:12

印花稅是行為稅。發(fā)生一次行為就要繳

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又增資25500000, 還需要再一次繳納印花稅
2023-07-21
這種情況是由于印花稅按期申報的所屬期沖突導(dǎo)致的,可按以下步驟處理: 核實申報信息 仔細核對買賣合同印花稅和實收資本印花稅的計稅依據(jù)、稅率等申報信息,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤,避免因錯誤申報導(dǎo)致稅額計算問題。 確認(rèn)實收資本印花稅的申報所屬期是否確實應(yīng)為 2024 年 1 月 - 12 月,若實收資本是在 2024 年某一具體時間點到位,則所屬期應(yīng)按實際到位時間確定,而不是全年。 嘗試分步操作 更正買賣合同印花稅申報:由于買賣合同印花稅已繳納,先在更正申報中,僅對買賣合同印花稅的申報信息進行更正,將其申報明細與實收資本印花稅分開,確保買賣合同印花稅的申報數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,且不包含實收資本印花稅的內(nèi)容。 新增實收資本印花稅申報:完成買賣合同印花稅更正后,重新進行實收資本印花稅的稅源采集和申報。在申報時,注意選擇正確的所屬期和計稅依據(jù)等信息,確保實收資本印花稅申報獨立、準(zhǔn)確。 申請退稅或抵稅 如果在更正和重新申報后,出現(xiàn)多繳稅款的情況,可向稅務(wù)機關(guān)申請退稅或抵稅。準(zhǔn)備好相關(guān)的申報資料、完稅憑證等,按照稅務(wù)機關(guān)的要求填寫退稅或抵稅申請表格,說明多繳稅款的原因和金額等情況,提交給稅務(wù)機關(guān)審核處理。 咨詢稅務(wù)機關(guān) 若上述操作仍無法解決問題,或?qū)ι陥蠛吞幚砹鞒檀嬖谝蓡枺皶r聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)的辦稅服務(wù)廳或稅收管理員。向他們詳細說明具體情況,提供相關(guān)的申報記錄和完稅證明等資料,尋求稅務(wù)機關(guān)的指導(dǎo)和幫助,按照稅務(wù)機關(guān)的建議進行處理。
2025-01-07
你好 是的 你看你的稅種認(rèn)定
2023-09-11
你好;? ?那你們就得繳納印花稅的? (你去看看? 你合計是2600萬 ; 之前繳納了多少印花稅; 是否有少繳納部分 就得補繳納的 )
2022-11-21
你好,可以的,這個不受影響的
2021-03-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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