你好 是的 你看你的稅種認定
老師,我在2022年6月交過一次營業賬簿實收資本的印花稅,在2022年9月份實收資本增加了1200萬,我是不是在2023年第一季度把這個增加的印花稅申報繳納?
老師 我們是一般納稅人企業 8月增加了實收資本 需要交印花稅 稅目需要增加營業賬簿 我給納稅服務12366打電話 他說黑龍江 實收資本交印花稅 是按年繳納 讓我2024年1月15前交 那這個意思我現在不交也是沒事的 是吧
我們公司是23年6月成立的,當時沒有核定營業賬簿的印花稅。24年3月11日讓專管員增加了這個稅種起止時間是2024年1月1日,按年申報。但是23年已經有股東實繳了,那我23年的實收資本印花稅可以到25年的時候在申報嗎?還是需要到稅務局去補繳23年的
老師,我們本年開了170多萬3%簡易征收額增值稅發票,需要繳納5萬增值稅,然后附加稅。成本進來40多萬,還有無形資產入實收資本,攤銷11個月,是不成本沒來夠也沒事了,不用交所得稅。再交個實收資本印花稅,銷售合同印花稅,采購沒簽合同成本票來了四十多萬,先不用交印花吧? 無形資產為實收資本以及攤銷麻煩寫下分錄吧,謝謝
老師 請問一下我前兩天申報了一個買賣合同按期申報的印花稅(稅款所屬期選擇的24年1月-12月),然后我現在還要申報實收資本印花稅,提示這個也是按期申報,然后我新增印花稅稅源就提示所屬期24年1-12月已申報,只能去更正前幾天申報的那個印花稅,然后我點進去更正 前幾天買賣合同那個印花稅都已經繳納了,然后我把實收資本印花稅增加進去 提交的時候顯示應補繳稅額還有前幾天已經繳納的印花稅額,這個怎么辦呢?
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
可以幫我搞定,請打電話給我,
老師,建筑勞務小規模公司,勞務費可以約定開1%專票嗎
可是 我的印花稅 稅種核定 是按次
但是我現在也添加不了 稅目 營業賬簿。所以納稅服務說只能按年繳納
你好,不是的,你的稅種認定里面截圖看一下。
按次的他不會給核定的,沒有的才是按次。
我是實收資本 稅目增加不了
你好,稅種認定截圖。
電子稅務局我的信息,企業信息里面的。
老師 是這個嗎
對的是的,是這一個的,你看一下你按次的時候,你選擇不了哪一個選擇不了。
應該是按次申報選擇營業賬本印花稅。
我現在增加不了
它出現了什么提示截圖啊。
我給12366打電話 她說按年繳納 但是 我又給黑龍江稅務局 打電話 他又說 政策是按年 具體的還應該給專管員說一聲 我不知道應該怎么辦了 老師
你專管員沒有給你按年核定,你沒有說一下嗎?
我下午問一下
老師 這個電普票 可以抵扣嗎
不可以的,這個是代理服務。