執(zhí)行雙方協(xié)義約定就可以? ? ?要是合同上明確寫清楚個(gè)人是 不承擔(dān)是 單位承擔(dān)這些 個(gè)人不用交個(gè)稅?
老師,我們保安分公司,昨天有活動(dòng),是另一個(gè)分公司派來的人給我們幫的忙,那么他們這部分人的工資,住宿費(fèi),餐飲費(fèi),交通費(fèi),我應(yīng)該怎么入賬?這個(gè)分公司人員工資部分不給我們開發(fā)票,那么這個(gè)工資我應(yīng)該怎么付?是需要給他們每一個(gè)人申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,我在22年12月份收到老板給的一疊20年的單據(jù)和報(bào)銷單,費(fèi)用89萬,相當(dāng)于是現(xiàn)在的老板是22年買的一個(gè)公司,他們以前公司一直零申報(bào)的,以前的老板養(yǎng)著這個(gè)公司花費(fèi)了辦證費(fèi),工資,社保等說好了這個(gè)費(fèi)用由我現(xiàn)在的老板支付。但是工資沒有申報(bào)個(gè)稅。辦證費(fèi)掛靠費(fèi)也沒有發(fā)票,相當(dāng)于89中,只有20萬合規(guī)票據(jù)。老板要求我做賬,并掛以前老板的往來借款。老師我接這疊票據(jù)應(yīng)該做些什么呢
老師,有認(rèn)證老師來我們單位進(jìn)行考察,他們的機(jī)票和餐飲費(fèi)用都是我們公司來承擔(dān),請問這部分費(fèi)用我們應(yīng)該直接支付給老師,還是通過員工來報(bào)銷?還有應(yīng)該注意什么 需要申報(bào)個(gè)稅么?有么有相關(guān)文件依據(jù)描述?郭老師
老師,現(xiàn)在有一供應(yīng)商業(yè)務(wù)員找我們付款,我查了他們公司的送貨賬務(wù)記錄,最開始是以送貨單公司名做入庫,后來又改為另一家公司名,但附件還是以前那就公司的送貨單。現(xiàn)在的問題是這個(gè)業(yè)務(wù)員說原來那家公司只有他和老板兩個(gè)人,意見不和分開了,公司也注銷了,然后注銷前的業(yè)務(wù)是誰負(fù)責(zé)的誰就去找相關(guān)公司要賬,與另外一個(gè)人無關(guān),現(xiàn)在這個(gè)業(yè)務(wù)員要求付款給他或者他的公司,過來我們公司大吵,請問他需要提供什么我們才能把這筆款付給他,且沒有風(fēng)險(xiǎn)?
請問一下老師,我們是非營利單位,我們整合行業(yè)內(nèi)一些企業(yè)聯(lián)合搞拍賣活動(dòng),拍賣會收入及費(fèi)用通過我們核算,之后屬于誰的拍品扣除一定的服務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)給各個(gè)公司,拍賣會各個(gè)費(fèi)用也是一樣的,我們屬于代收代付,請問老師:1.我們費(fèi)用有些有發(fā)票有些沒有發(fā)票的,還有轉(zhuǎn)賬的手續(xù)費(fèi),聘請外部人員等等,有發(fā)票的我們都大約分配直接開給各個(gè)公司,不開我單位,問題是沒有發(fā)票的這些費(fèi)用和外聘的人員費(fèi)用,我單位應(yīng)該怎么處理合適呢,怎么跟企業(yè)結(jié)算啊,沒有憑證給人家,麻煩老師幫我理一下
請問企業(yè)臨時(shí)找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報(bào)個(gè)稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報(bào)銷油費(fèi)嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
沒有明白 這個(gè)也沒協(xié)議 就是老師把他們的機(jī)票給我們了 讓我們給報(bào)銷
你好,最好是補(bǔ)充一個(gè)協(xié)議,這樣業(yè)務(wù)才完整,不然稅務(wù)局也讓你出相關(guān)證明的。
這個(gè)不涉及到個(gè)稅,一般是給實(shí)物資產(chǎn)的才代扣個(gè)稅。
相關(guān)規(guī)定
你好 要哪方面的規(guī)定尼?
就是這個(gè)把他們的機(jī)票直接支付給他們,我們可以計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),而且不需要給他們申報(bào)個(gè)稅是吧,就像是報(bào)銷給自己的員工一樣是么?
你好? 記招待費(fèi)對 不用報(bào)個(gè)稅的? ?
什么情況下需要報(bào)給他們個(gè)人的需要申報(bào)個(gè)稅
你好,比如給對方一個(gè)皮包一個(gè)手表,這個(gè)就要代扣個(gè)稅。
或者支付對方的勞務(wù)報(bào)酬,也要代扣個(gè)稅。