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老師,我們保安分公司,昨天有活動,是另一個分公司派來的人給我們幫的忙,那么他們這部分人的工資,住宿費,餐飲費,交通費,我應該怎么入賬?這個分公司人員工資部分不給我們開發票,那么這個工資我應該怎么付?是需要給他們每一個人申報個稅嗎?

2020-10-13 16:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-13 17:06

同學你好 這個是計入費用就可以了,計入招待費,工資計入勞務費用,要報個稅,他們個人要給你們代開勞務費發票

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快賬用戶7042 追問 2020-10-13 17:08

他們還要給我們代開發票嗎?他們是外地的,發票是在哪開,在我們當地還是在他們的地方?或者是我要來身份證信息直接申報個稅可不可以?

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齊紅老師 解答 2020-10-13 17:22

要的,在工程地開,現在勞務費也需要有發票的

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快賬用戶7042 追問 2020-10-13 17:23

那就是說不能我直接給申報個稅是嗎?必須得有發票?

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齊紅老師 解答 2020-10-13 17:35

你報個稅也得有發票,現在都這樣,勞務費都這樣要求的

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快賬用戶7042 追問 2020-10-13 17:36

所有的臨時工都要有發票嗎?

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齊紅老師 解答 2020-10-13 17:46

對的,勞務費的都要有發票的

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同學你好 這個是計入費用就可以了,計入招待費,工資計入勞務費用,要報個稅,他們個人要給你們代開勞務費發票
2020-10-13
你好!是獨立核算的還是非獨立核算的分公司?
2020-12-15
您好,這個的話,每次都不不一樣吧,這個
2024-08-13
那里是借應收賬款貸主營業務收入,同時貸應交稅費增值稅,你的收入是你兩張發票的收入部分。同時,你要交社保,要發工資,這些就放到主營業務。
2022-01-13
你好,同學 借管理費用 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸銀行存款
2024-12-01
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