你好!可以在電子稅務局代開。其實這種,倒不如報工資算了
老師勞務公司干活的民工流動性大,沒留身份證號,但甲方但甲方代發工資時給他代發了工資,這種無法報個稅,能入勞務公司的成本嗎,可以稅前扣除嗎
老師,公司請一個勞務工干活,在個稅系統里申報了他的個稅,但是他沒法給公司開發票,能入成本嘛?是否可以稅前扣除?
個人在公司兼職,財務給他在自然人個稅系統里申報勞務費,交了個稅。他沒有去稅務局開勞務費發票,這筆勞務費可以在企業所得稅稅前扣除嗎?
請問老師,給項目干活的工人無法提供勞務費發票,公司又得做成本,那就得給他們申報個稅?個稅在個稅系統里申報的時候是申報在正常工資薪金那欄嘛?
老師,公司請電工維修電路,他開了勞務發票800元,現在要幫他代扣代繳個稅,請問我是在個稅系統哪里申報啊?申報什么項目?
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
哪個位置?
你好!直接報工資,按工資薪金申報
人事已經申報了勞務費
你好!沒有發票不能稅前扣除啊
公司已經在個稅系統里幫他代扣代繳了個稅,這樣還需要開發票?
你好!是的。也還是要發票